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老師,你好,現(xiàn)在工作餐和工作服列入哪個會計分錄?
樸老師
??|
提問時間:11/21 23:35
#稅務#
工作餐計入福利費 工作服計入勞保費 計入管理費用或者生產(chǎn)成本就可以
?閱讀? 140
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個體工商戶,查賬征收。小規(guī)模納稅人。為啥有個印花稅要交。技術合同和運輸服務
廖君老師
??|
提問時間:11/21 23:24
#稅務#
您好,咱這2個合同都是要交印花稅的哦,都在下面0.03% 0.03%1.買賣合同;2.承攬合同;3.建設工程合同;4.運輸合同;5.技術合同;6.商標專用權、著作權、專利權、專有技術使用權轉讓書據(jù)。
?閱讀? 145
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沒有收入,匯算清繳時,納稅調(diào)增,需要繳納所得稅?
廖君老師
??|
提問時間:11/21 23:22
#稅務#
您好,看調(diào)增了多少,調(diào)增后利潤總額為正才要交所得稅
?閱讀? 188
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外資代表處需要交哪些稅,如何把支出換算成收入交稅,稅率多少?
樸老師
??|
提問時間:11/21 23:14
#稅務#
外資代表處通常需要繳納以下幾種稅: - 企業(yè)所得稅:一般企業(yè)所得稅稅率為25%。如果代表處經(jīng)稅務機關認定為非居民企業(yè),且在中國境內(nèi)設立機構、場所且取得的所得與其所設機構、場所有實際聯(lián)系的,同樣適用25%的稅率;若取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯(lián)系的,適用20%的稅率,但實際征稅時減按10%的稅率征收. - 個人所得稅:外資代表處支付給員工的工資、薪金等,需按《中華人民共和國個人所得稅法》代扣代繳個人所得稅,稅率為5%-45%. - 印花稅:涉及合同、證券交易等業(yè)務時,可能需要繳納印花稅,如合同印花稅按合同交易金額的萬分之五貼花. 外資代表處把支出換算成收入交稅的方法及稅率如下 : - 對于按經(jīng)費支出換算收入征收營業(yè)稅和企業(yè)所得稅的代表處,收入額的計算公式為:收入額=本期經(jīng)費支出額/(1-核定利潤率-營業(yè)稅率)。需繳納營業(yè)稅的外資代表處,其營業(yè)稅率一般為5%,核定利潤率通常為10%,則收入額=本期經(jīng)費支出額/(1-10%-5%)。應納企業(yè)所得稅額=收入額×核定利潤率×企業(yè)所得稅稅率。 - 代表機構的經(jīng)費支出額包括在中國境內(nèi)、外支付給工作人員的工資薪金、獎金、津貼、福利費、物品采購費、通訊費、差旅費、房租、設備租賃費、交通費、交際費等,購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出,以及代表機構設立時或者搬遷等原因所發(fā)生的裝修費支出,應在發(fā)生時一次性作為經(jīng)費支出額換算收入計稅。
?閱讀? 147
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最近看到很多都在會計人員信息采集,請問去年過了中級今年也做了繼續(xù)教育,需要做全國會計人員信息采集?
小鎖老師
??|
提問時間:11/21 23:09
#稅務#
您好,這個是需要做的,要做的
?閱讀? 175
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毛利率越高,增值稅的稅負率就越高嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/21 22:47
#稅務#
不一定 你的專票里面有費用也可以降低增值稅稅負 但是不影響毛利潤
?閱讀? 195
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小規(guī)模開票490萬發(fā)票,下個月開具100萬發(fā)票,超過500萬轉一般納稅人?之前500萬內(nèi)發(fā)票按3%稅率?下個月100萬發(fā)票按3%稅率還是13%?還是轉一般后才開始13%?
郭老師
??|
提問時間:11/21 22:35
#稅務#
你好,連續(xù)累計12個月銷售額在500萬以上了嗎?如果是的話,需要轉一般納稅人 開3% 然后申請一般納稅人
?閱讀? 197
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請問,會計登錄電子稅務局,如何不通過法人,會計自己如何登錄?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/21 22:22
#稅務#
您好,以法人的身份進去增加辦稅人員就可以
?閱讀? 167
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老師,是不是只要貨物離岸了就需要做出口退免稅的申報呢?
波德老師
??|
提問時間:11/21 22:16
#稅務#
你好,一般情況下是,但不是絕對的
?閱讀? 175
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老師,公司有危險品運輸資格證,但是沒有車輛,可以租賃危險品運輸車輛嗎
廖君老師
??|
提問時間:11/21 22:10
#稅務#
您好,當然可以的呀,車輛要么買要么租,沒有規(guī)定一定得自已買的
?閱讀? 199
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老師好,個體運輸戶雇個人車拉運貨物,開具發(fā)票備注了車號,被雇車主需要交個人所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/21 22:04
#稅務#
您好,不用,個人沒有開發(fā)票不用交稅
?閱讀? 167
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老師請問下個人借款給個人,可以在稅務代開利息發(fā)票不?稅率是多少?
高輝老師
??|
提問時間:11/21 21:56
#稅務#
你好,可以代開發(fā)票的,按照貸款服務,目前個人按照1%
?閱讀? 168
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有一筆費用付款了,對方開票了,我們把發(fā)票弄丟了,沒有入賬,還掛著,用復印件可以入賬嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:11/21 21:30
#稅務#
您好,這個的話,用復印件可以
?閱讀? 170
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房地產(chǎn)公司,我的土地成本是按照實際成本入賬,但是我抵扣申報的時候按照土地成本扣減了進項稅,那我的土地成本是不是要不應該土地成本減去抵減的進項入賬?
波德老師
??|
提問時間:11/21 21:03
#稅務#
你好,如果抵扣了進項稅額,土地成本就按照不含進項稅額的金額入賬。
?閱讀? 181
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產(chǎn)成品成本 的產(chǎn)值百分比如何計算,公式是
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/21 21:00
#稅務#
你好(產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 / 產(chǎn)成品產(chǎn)值)× 100%
?閱讀? 423
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通過一般戶費用報銷模塊發(fā)放工資有什么風險
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/21 20:45
#稅務#
您好,都 是公司的賬戶,沒風險
?閱讀? 139
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公司支付個人的勞務費單次800元是否會產(chǎn)生增值稅。
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/21 20:39
#稅務#
您好,不超過800是免稅的
?閱讀? 160
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老師如果物業(yè)公司11月收了半年房租,并開了發(fā)票,那12月就要報增值稅,那企業(yè)所得稅是怎么處理呢
耿老師
??|
提問時間:11/21 20:25
#稅務#
你好,增值稅的話是按開票金額計算,企業(yè)所得稅可以按所屬期確認收入,也就是只確認12月份一個月的
?閱讀? 144
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如果小規(guī)模企業(yè),第一季度到第三季度每季度開了21萬,到第四季度只能開三十萬還是可以開60萬不用繳納所得稅?之前累計三個季度沒開的27萬可以再第四季度開嗎?
廖君老師
??|
提問時間:11/21 20:20
#稅務#
您好,第四季度只能開三十萬,這是以季為單位的,不是累計年度120萬哦,就是每季超過30萬就要交稅了
?閱讀? 136
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老師2022年度文化事業(yè)建設稅有免征政策嗎?不免征是按3%減半征收嗎?
郭老師
??|
提問時間:11/21 20:13
#稅務#
如果是小規(guī)模,月銷售額2萬或者季度銷售額6萬,可以免文化事業(yè)建設稅,超過的話,是按照3%減半繳納。
?閱讀? 164
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老師,科目掛錯了,其他應付款掛到應付賬款了,我現(xiàn)在要合并,分錄怎么做
樸老師
??|
提問時間:11/21 20:02
#稅務#
同學你好 借應付賬款 貸其他應付款
?閱讀? 167
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老板想從公司拿錢又想少交稅,有什么好的辦法
郭老師
??|
提問時間:11/21 19:47
#稅務#
工資有嗎沒有的給他做工資 發(fā)年終獎 還有一個不正規(guī)的 拿發(fā)票 比如買菜的 不要個人消費的
?閱讀? 189
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老師提供物業(yè)管理服務的單位,如果是與供水電單位簽訂委托協(xié)議的,代收水電,平價的就有供水電單位給業(yè)主開具發(fā)票,如果不是平價的,提高了價格的,向水是按照收取的減去給自來水公司的差額簡易征收3,小規(guī)模1是吧,然后用電也是減去給供電的差額按照9繳納,進項稅額都不得抵扣是嗎,小規(guī)模也是1
郭老師
??|
提問時間:11/21 19:45
#稅務#
水費的正確,但是電費的一般納稅人13%按照全額來開發(fā)票,進項可以抵扣 小規(guī)模的1%。
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老師,準備去銀行取備用金,應該寫什么單子像老板申請自己用途
樸老師
??|
提問時間:11/21 19:44
#稅務#
你可以填寫 “備用金申請表” 向老板申請,在表中需注明以下內(nèi)容: 一、基本信息 申請人:你的名字。 申請日期:填寫申請當天的日期。 二、備用金用途 詳細說明:例如 “用于日常辦公采購,包括辦公用品、水電費繳納等” 或者 “用于支付小額業(yè)務招待費用” 等,清晰地闡述取備用金的必要性。 三、金額 申請金額:明確寫出你需要從銀行提取的備用金數(shù)額。 四、預計歸還日期(如果有) 歸還日期:若備用金需要在特定時間內(nèi)歸還或結算,需注明此日期。 最后,請老板簽字批準即可。
?閱讀? 171
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法人把自己的居民住房給公司辦公用,還需要租賃合同嗎?
廖君老師
??|
提問時間:11/21 19:42
#稅務#
您好,要收租金么,收租金要發(fā)票的哦,免費使用只要稅務不查沒事的,查了可不一定,因為租賃的房產(chǎn)稅4%
?閱讀? 161
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老師,同一個人報銷多筆費用,轉款的話轉一筆,做賬的話做了多筆,那原始憑證后面可以不附銀行回單不,只要一筆后面附,行不行
樸老師
??|
提問時間:11/21 19:24
#稅務#
同學你好 這個可以的
?閱讀? 179
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個體戶經(jīng)營所得做匯算清繳的時候是填寫B(tài)表嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:11/21 19:22
#稅務#
您好同學: 查賬征收的個體戶,是填寫《個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報表(B 表)》
?閱讀? 186
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幼兒園是免增值稅,不免所得稅。
波德老師
??|
提問時間:11/21 19:22
#稅務#
你好,如果是盈利性的就不免所得稅。
?閱讀? 189
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個體工商戶核定征收、定額征收、核定應稅所得率征收是按年征收的嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/21 19:09
#稅務#
您好, 不是的,是按季度征收的
?閱讀? 202
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3%減征2%的要做分錄作為營業(yè)外收入嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/21 18:50
#稅務#
您好,:在實際繳納時,給予1%的稅收減免,將減免部分計入“營業(yè)外收入”科目
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