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我們要成立一個個體戶,需要開普通發(fā)票??梢院硕ㄕ魇諉??
廖君老師
??|
提問時間:11/24 16:09
#稅務(wù)#
您好,可以申請但不一定能核定下來,現(xiàn)在查賬征收是趨勢,大上海已經(jīng)全面取消核定征收了
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個體戶需要開普通發(fā)票,那是不是要建賬??
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/24 16:05
#稅務(wù)#
您好,個體是查賬征收的吧
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異地工程項目已結(jié)束,沒有人員工資,外經(jīng)證已繳銷,個稅無法零申報,末次計價額需要新開外經(jīng)證并預(yù)繳增值稅,稅局提出隨征個人所得稅,應(yīng)如何處理?
薇老師
??|
提問時間:11/24 15:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好參考以下看看,先和稅務(wù)局溝通,心平氣和地把工程實際情況講清楚,比如工程結(jié)束的時間、人員早就撤離沒有工資支出這些細節(jié),并且說明之前外經(jīng)證都已經(jīng)繳銷,按道理不會再有個稅應(yīng)稅行為。 同時,把能證明工程結(jié)束和沒人員工資的材料整理好給稅務(wù)局,像工程竣工結(jié)算的報告、人員離開的記錄、最后一次發(fā)工資的記錄等。 仔細了解稅務(wù)局要征個稅是根據(jù)什么規(guī)定,讓他們出示政策文件。要是覺得不合理,也沒有對應(yīng)的政策支持,在溝通無果后可以向上級稅務(wù)機關(guān)申請行政復(fù)議或者用合法的方式解決。 對于新開外經(jīng)證和預(yù)繳增值稅,就按稅務(wù)局的程序來辦,算好預(yù)繳的增值稅,把合同、發(fā)票等材料準(zhǔn)備齊全。在這個過程中,也別忘再次和稅務(wù)局說明不應(yīng)該征個稅的情況。
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那租賃費攤銷到管理費用-租賃費,賠償款,攤銷時入營業(yè)外支出?
小菲老師
??|
提問時間:11/24 15:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 賠償款入營業(yè)外支出
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5月采購一批商品,金額1萬,稅額1300 6月因產(chǎn)品質(zhì)量問題退貨全部給供應(yīng)商,開紅沖發(fā)票,請教下這個分錄怎么寫?
波德老師
??|
提問時間:11/24 15:19
#稅務(wù)#
你好,購進借庫存商品10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1300 貸應(yīng)付賬款11300 ,紅字發(fā)票 借庫存商品-10000 貸應(yīng)付賬款-11300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 1300
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如果公司的股東不是自然人,而是公司,那在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候。需要交個稅嗎?資產(chǎn)負債表里面盈余公積和所有者權(quán)益有20萬,未分配利潤為0
鄒老師
??|
提問時間:11/24 15:05
#稅務(wù)#
你好,股東是某某公司,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候是不需要繳納個人所得稅的
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劉紅老師,攤銷賠償款,記賬摘要,寫攤銷租金
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/24 15:00
#稅務(wù)#
您好,摘要寫賠償款
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生產(chǎn)羊肉串的工廠從屠宰場取得9個點的羊肉進項,可以按13個點抵扣嗎
MI 娟娟老師
??|
提問時間:11/24 14:44
#稅務(wù)#
你這里對方應(yīng)該不是自產(chǎn)自銷
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你好!個稅抵扣每年大概是多少
廖君老師
??|
提問時間:11/24 14:43
#稅務(wù)#
您好,每個人不一樣哦,6萬/年+個人負擔(dān)的五險一金+專項附加扣除(我總結(jié)在下面) 個稅專項扣除項目包括:子女教育(不是撫養(yǎng))2000元/月*孩、3歲以下嬰幼兒照護(不是教育)2000元/月*孩,繼續(xù)教育學(xué)歷4800元/年,技能3600元/年、大病醫(yī)療:醫(yī)藥費支出扣除個人負擔(dān)累計超過1.5萬元部分,年終匯算清繳時,至多扣除8萬元(大病醫(yī)療只能在匯算清繳的時候算這是隱私)、住房貸款利息1000元/月、住房租金(1500、1100、800元/月3個標(biāo)準(zhǔn)在不同城市)、贍養(yǎng)老人3000元/月(獨生子女)非獨生是1500元/月(只能2人扣)、3歲以下嬰幼兒照護2000元/月*孩、個人養(yǎng)老金:每年扣除的限額是1.2萬。
?閱讀? 117
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老師,因租賃產(chǎn)生的賠償款,入待攤費用,明細科目是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/24 14:33
#稅務(wù)#
您好,待攤費用-賠償款
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老師,攤銷租金入管理費用-租賃費,沒有發(fā)票的,做納稅調(diào)增,調(diào)增管理費用-租賃費的金額。對嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/24 14:25
#稅務(wù)#
您好,是的,就是你說的這樣的
?閱讀? 179
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并入租賃成本,一起開租賃費?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/24 14:12
#稅務(wù)#
您好,是什么并入租賃成本
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老師增值稅的加計扣除部分需要交企業(yè)所得稅嗎,怎么理解呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/24 14:02
#稅務(wù)#
您好,因為這個是計入營業(yè)外收入,營業(yè)外收入要交企稅的
?閱讀? 456
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老師,房租支付了,發(fā)票對方?jīng)]開,怎么入賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/24 13:58
#稅務(wù)#
您好, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
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找郭老師,、我想 問下報價的,假設(shè)成本項目是1200萬、成本是700萬?;乜凼?2個點、然后我們的綜合稅負按目前實際是7%、
郭老師
??|
提問時間:11/24 13:01
#稅務(wù)#
回扣是根據(jù)成本的12%給別人嗎 成本項目1200這個是啥
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青苗賠償款,只有收據(jù),年報可以不用踢除?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/24 12:54
#稅務(wù)#
青苗賠償款的收據(jù)在年報中是否需要剔除,取決于具體的會計政策和稅務(wù)規(guī)定。以下是對此問題的詳細分析: 會計處理 收據(jù)作為入賬依據(jù):青苗補償費通常涉及土地征用或租賃過程中對農(nóng)作物的補償。由于這種補償并非經(jīng)營性質(zhì)的收入,因此不需要開具發(fā)票。企業(yè)可以憑借收據(jù)或白條進行入賬,但需要確保收據(jù)的真實性和合法性。 科目歸屬:根據(jù)企業(yè)性質(zhì)不同,青苗補償費可能計入不同的成本科目。例如,對于農(nóng)業(yè)種植企業(yè),青苗補償費可能直接計入生產(chǎn)成本;而對于其他類型的企業(yè),則可能計入管理費用或其他相關(guān)科目。 稅務(wù)處理 稅前扣除憑證:從稅前扣除的角度來看,青苗補償費的稅前扣除目前沒有統(tǒng)一明確的文件規(guī)定,各地執(zhí)行情況不一。有的地區(qū)允許使用村委會出具的印有財政監(jiān)制章的合法收據(jù)作為稅前扣除憑證。 增值稅問題:青苗補償費不屬于增值稅的應(yīng)稅行為,因此不能開具增值稅發(fā)票。企業(yè)在支付青苗補償費時,應(yīng)確保取得符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的憑證,以便在企業(yè)所得稅前進行扣除。
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專家來公司指導(dǎo),飛機票走管理費用-招待費,飛機票能抵扣進項稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/24 12:53
#稅務(wù)#
您好, 不能,這個不能抵扣的
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麻煩問一下這道題怎么寫
薇老師
??|
提問時間:11/24 12:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好參考以下看看,(1)計算增值稅銷項稅額: 直接銷售彩電的銷項稅額 = 8000×13% = 1040(萬元) 以自產(chǎn)彩電換取原材料的銷項稅額 = 200×13% = 26(萬元) 進項稅額為 850 + 13 + 52 = 915(萬元) 應(yīng)交增值稅 = 1040 + 26 - 915 = 151(萬元) 城市維護建設(shè)稅 = 151×7% = 10.57(萬元) 教育費附加 = 151×3% = 4.53(萬元) 地方教育附加 = 151×2% = 3.02(萬元) 可直接扣除的稅金及附加 = 10.57 + 4.53 + 3.02 = 18.12(萬元) (2)會計利潤 = 8000 + 200 + 100 + 120 + 700 - 4800 - 1800 - 800 - 350 - 18.12 - 100 - 130 - 6 = 1125.88(萬元) (3)廣告費扣除限額 = (8000 + 200 + 120)×15% = 1248(萬元) 廣告費實際發(fā)生 1500 萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 = 1500 - 1248 = 252(萬元) (4)業(yè)務(wù)招待費扣除限額 1:(8000 + 200 + 120)×0.5% = 41.6(萬元) 業(yè)務(wù)招待費扣除限額 2:90×60% = 54(萬元) 所以業(yè)務(wù)招待費扣除限額為 41.6 萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 = 90 - 41.6 = 48.4(萬元) (5)新產(chǎn)品開發(fā)費加計扣除 = 120×75% = 90(萬元) 應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額 90 萬元 (6)向自然人借款利息超標(biāo) 10 萬元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 10 萬元 (7)工會經(jīng)費扣除限額 = 400×2% = 8(萬元) 實際發(fā)生 6 萬元,未超過扣除限額,無需調(diào)整 (8)職工福利費扣除限額 = 400×14% = 56(萬元) 應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 = 60 - 56 = 4(萬元) 職工教育經(jīng)費扣除限額 = 400×8% = 32(萬元) 應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 = 15 - 32 = -17(萬元),即無需調(diào)整,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除 (9)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 = 700 - 100 = 600(萬元) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 500 萬元以內(nèi)免稅,超過 500 萬元的部分減半征收企業(yè)所得稅。 應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得額 = 500 + (600 - 500)×50% = 550(萬元) (10)會計折舊 = 400×(1 - 8%)÷ 5÷ 2 = 36.8(萬元) 稅法折舊 = 400×(1 - 8%)÷ 10÷ 2 = 17.6(萬元) 應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 = 36.8 - 17.6 = 19.2(萬元) (11)公益性捐贈扣除限額 = 1125.88×12% = 135.11(萬元) 實際捐贈 130 萬元,未超過扣除限額,無需調(diào)整 罰款 6 萬元不得稅前扣除,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 6 萬元 (12)應(yīng)納稅所得額 = 1125.88 + 252 + 48.4 - 90 + 10 + 4 + 19.2 + 6 - 550 = 825.48(萬元)
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樸老師不要接,小規(guī)模一般納稅人都是這樣嗎?工資薪金是月報,生產(chǎn)經(jīng)營是季報
小菲老師
??|
提問時間:11/24 12:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的,工資薪金是月報,生產(chǎn)經(jīng)營是季報
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老師你好,在哪里可以查詢公司行業(yè)的稅負?
郭老師
??|
提問時間:11/24 12:06
#稅務(wù)#
你好 參考這個的 大體上的 實際每個地方都有差別 這個不公開
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老師,由于公司轉(zhuǎn)股,稅局反饋一些差異,我這邊復(fù)核了2020年至2022年申報工資總額與賬上總額有差異,賬上工資總額比實際申報總額高一百多萬,請問我是補申報好,還是沖減掉直接按申報金額好?
郭老師
??|
提問時間:11/24 12:03
#稅務(wù)#
發(fā)下去了補申報個稅 但是做了匯算清繳的需要修改匯算清繳就是麻煩點
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個體工商戶,開13個增值稅專用發(fā)票可以嗎?進項可以正常抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/24 12:00
#稅務(wù)#
若個體戶是一般納稅人,可以的
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老師我想問下,汽車修理廠和賣汽配的兩個公司都是一般納稅人,它們的稅負率大概是是多少呢?
文文老師
??|
提問時間:11/24 11:55
#稅務(wù)#
汽車修理廠稅負率3.5% 賣汽配稅負率3% 以上僅供參考
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老師,您好,上月做了無票收入,這月初開票了,怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:11/24 11:53
#稅務(wù)#
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費
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老師,有法院判決給股東債權(quán)的知識產(chǎn)權(quán)6000萬,股東又投資到公司,這個怎么開票給公司做為實收資本?
廖君老師
??|
提問時間:11/24 11:38
#稅務(wù)#
您好,專利所有權(quán)人委托資產(chǎn)評估機構(gòu)對專利進行評估。,根據(jù)評估報告開票,現(xiàn)在也不交增值稅,所得稅暫時也不交 1、知識產(chǎn)權(quán)實繳出資是股東的出資義務(wù),所以知識產(chǎn)權(quán)必須是股東名下的財產(chǎn),這樣才能作為出資的一部分;知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)要與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)。 2、知識產(chǎn)權(quán)需要經(jīng)過評估作價才能作為出資,這通常需要委托專業(yè)的資產(chǎn)評估機構(gòu)進行。并且評估的過程需要確保準(zhǔn)確性和公正性,以產(chǎn)生具有法律效力的資產(chǎn)評估報告。
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不在公司交社保的話,是不是就只有社區(qū)社保,靈活就業(yè)社保,,沒有其他了,對么
文文老師
??|
提問時間:11/24 11:31
#稅務(wù)#
是的,只有社區(qū)城鄉(xiāng)社保,靈活就業(yè)社保
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老師,新的個體戶核名成功,領(lǐng)取了工商執(zhí)照。下一步是添加稅務(wù)還是辦理公戶呢?怎么在電子稅務(wù)局添加稅種等等?
郭老師
??|
提問時間:11/24 11:00
#稅務(wù)#
辦理公戶和稅務(wù)登記,同時可以辦理的辦理的稅務(wù)登記,然后這個稅種就會自動添加的
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進項稅額轉(zhuǎn)出和視同銷售就記住這幾個特殊情形就行了,第一種情形,自產(chǎn)產(chǎn)品給職工發(fā)工資,第二種情形外購產(chǎn)品或者原材料給職工發(fā)工資,第三種情形領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程,第四種情形領(lǐng)用原材料用于在建工程 怎么做
郭老師
??|
提問時間:11/24 10:55
#稅務(wù)#
第一:自產(chǎn)自銷的產(chǎn)品給職工發(fā)福利,借管理費用福利費等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 第二:外購發(fā)福利費 借管理費用福利費貸,應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸庫存商品或者是原材料, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 第三:借在建工程貸庫存商品。 第四:借在建工程貸原材料。
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老板有幾家公司一般納稅人,不是同一法人,報稅人開票人能設(shè)立同一人嗎?可以相互開專票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/24 10:53
#稅務(wù)#
您好,是實際的業(yè)務(wù)是可以的
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外貿(mào)企業(yè) 出口金額修改的太高,還可不可以改報關(guān)單
羊小羊老師
??|
提問時間:11/24 10:47
#稅務(wù)#
您好同學(xué):外貿(mào)企業(yè)出口金額修改得太高,在符合一定條件的情況下,報關(guān)單是可以修改的。
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