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想問下,公司之前mai過piao,后來開票方公司出了事,稅局便通知讓我們做進項稅轉(zhuǎn)出。 想問下, 如果以后公司的真實交易也出現(xiàn)了 開票方出事,我們收受了對方發(fā)票的公司,也依然會被稅局要求做進項轉(zhuǎn)出的不 ? 那豈不是啞巴吃黃連?(就是了解下,謝謝老師)
歲月靜好老師
??|
提問時間:01/10 11:23
#稅務(wù)#
您好,并不是的,要看具體情況,發(fā)果業(yè)務(wù)真實合理,那就看溝通能力了,有的就是不允許 ,有的溝通好的,寫個情況說明提交上去,就沒事了。真實業(yè)務(wù),真實交易,票據(jù)合規(guī),沒有理由強制不讓用的。
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請問集體經(jīng)濟會計制度中收益及收益分配表季度填報數(shù)據(jù)是填季度數(shù)據(jù)還是年初累計到本季度的數(shù)據(jù),因為此表只有一列數(shù)據(jù),和企業(yè)會計制度的利潤表不一樣?
宋生老師
??|
提問時間:01/10 11:21
#稅務(wù)#
你好,這個是按年初到本季度的累計數(shù)。
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老師管理人員的工資是不是可以讓企業(yè)所得稅減少
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 11:20
#稅務(wù)#
是的,是可以讓企業(yè)所得稅減少
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附列資料表五 這個問題怎么改 是2024年新成立的一般納稅人企業(yè)
小愛老師
??|
提問時間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
您好,看你12月底的報表,同時符合:資產(chǎn)總額5000萬以下、年利潤總額300萬以下、職工人數(shù)300人以下的就選小型微利企業(yè)
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申報財務(wù)報表時,本期金額要填嗎?
東老師
??|
提問時間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
你好,這個本期金額也是需要填寫的
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老師,你好,項目領(lǐng)用庫存商品用來試驗試樣,直接進入管理費用嗎,對稅金有沒有什么影響?
樸老師
??|
提問時間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
同學你好 增加了費用 減少了利潤
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老師你好,我們和客戶簽合同時簽的是分公司的,但是客戶回款名稱是總公司的,也要求我們開總公司的名稱,這樣稅務(wù)上有風險嗎?可以開嗎
郭老師
??|
提問時間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
你好,實際你們和誰的業(yè)務(wù)?
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老師,我公司有一些無票收入的,那這種是不是自行填寫申報表主表第9項?因為是網(wǎng)絡(luò)平臺上的,也不知道客人后面要不要開票,所以收入發(fā)生了,但又沒辦法馬上開票。這個企業(yè)一直有無票收入會不會影響不好,要怎么做比較好?
樸老師
??|
提問時間:01/10 11:18
#稅務(wù)#
無票收入不一定填寫申報表主表第 9 項,具體情況如下: 小規(guī)模納稅人: 應(yīng)稅銷售額未達到起征點:無票收入填列在《增值稅及附加稅費申報表》(小規(guī)模納稅人適用)主表第 9 欄 “免稅銷售額” 以及第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”(公司填)或第 11 欄 “未達起征點銷售額”(個體工商戶填)。 應(yīng)稅銷售額超過免稅額度:適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售額填列在主表的第 1 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”;適用 5% 征收率的應(yīng)稅銷售額填列在第 4 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率)”。 無票收入屬于銷售使用過的固定資產(chǎn):填列在主表第 7 欄 “銷售使用過固定資產(chǎn)不含稅銷售額”。 一般納稅人:應(yīng)填寫在增值稅申報表附表一的 “未開具發(fā)票” 欄次,數(shù)據(jù)會自動匯總到主表。 企業(yè)一直有無票收入可能會帶來一些不利影響: 稅務(wù)風險:可能引起稅務(wù)部門關(guān)注,導(dǎo)致稅務(wù)調(diào)查、審計,如果存在未如實申報等情況,會面臨補繳稅款、滯納金甚至罰款等處罰。 財務(wù)管理風險:不利于建立完整準確的財務(wù)數(shù)據(jù)體系,影響財務(wù)分析和決策,使企業(yè)難以準確掌握自身財務(wù)狀況。 信譽聲譽風險:可能給客戶留下不規(guī)范、不誠信的印象,降低企業(yè)在市場競爭中的競爭力。 企業(yè)可以采取以下措施來應(yīng)對無票收入問題: 規(guī)范財務(wù)核算:設(shè)置專門的無票收入臺賬,詳細記錄每筆無票收入的時間、金額、客戶信息等,以便后續(xù)查詢和核對。按照會計準則和稅法規(guī)定,及時、準確地確認無票收入,進行賬務(wù)處理。 加強發(fā)票管理:主動向客戶提供發(fā)票,告知發(fā)票的重要性和作用。如果客戶暫時不需要發(fā)票,要做好記錄,并定期與客戶溝通確認是否需要補開發(fā)票。 定期自查自糾:定期對無票收入進行自查,檢查申報數(shù)據(jù)是否準確,有無遺漏或錯誤申報的情況。及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題,避免稅務(wù)風險的積累。
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餐補有報銷沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎 入賬是應(yīng)付職工薪酬福利費
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 11:17
#稅務(wù)#
那個是誤餐補助可以沒有發(fā)票,正常的餐補計入工資表,做工資
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老師,公司的董事或監(jiān)事,不屬于公司的員工,以個體戶給公司提供咨詢服務(wù),公司所支付的費用不申報個稅,可以嗎?有什么風險不?
小愛老師
??|
提問時間:01/10 11:17
#稅務(wù)#
您好,可以,咨詢費的收款方是個體戶、不是董事監(jiān)事個人,申報個稅是針對收款方是個人的。
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老師你好,招待費和福利費要交個稅嗎
東老師
??|
提問時間:01/10 11:17
#稅務(wù)#
你好,這個如果能平均到每個人的話就得繳納
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老師好,小規(guī)模納稅人增值稅申報表需要填哪些地方?比如開普票金額10000元,一個點的稅100元,怎么填呢
東老師
??|
提問時間:01/10 11:17
#稅務(wù)#
你好這個填寫在小時微企業(yè)免稅你好,這個填寫在小時微企業(yè)免稅銷售額里面就行了
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老師 我們企業(yè)所得稅 一個月有利潤 然后產(chǎn)生了所得稅 三個月內(nèi)整體是虧損的 之前產(chǎn)生的所得稅 怎么抵消呢
小愛老師
??|
提問時間:01/10 11:13
#稅務(wù)#
您好,25年企業(yè)所得稅匯算時整體下來是虧損的就能申請退稅
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以前年度的成本回轉(zhuǎn),造成本年度的成本是負數(shù),形成很大的倒掛。請問在申報的時候營業(yè)成本就是負數(shù)。這可以嘛
宋生老師
??|
提問時間:01/10 11:12
#稅務(wù)#
你好,可以,但是會提示風險。
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業(yè)公司組織員工去學習,培訓消防設(shè)施操作員安全證的,這個是記入費用還是成本呢?
鄒老師
??|
提問時間:01/10 11:11
#稅務(wù)#
你好,這個是計入費用核算的
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老師請教個問題我們有個項目是甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2024年實際產(chǎn)生人工100萬左右,實際發(fā)了40萬左右,我賬上做了人工也是40萬左右,還有60萬沒有做,老師我現(xiàn)在怎么處理
歲月靜好老師
??|
提問時間:01/10 11:09
#稅務(wù)#
您好,按實際產(chǎn)生的費用,把這60萬也計入工程的人工費中,歸集為施工成本就可以。
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我B單位給我申報個稅,我現(xiàn)在是AB兩家受雇單位,專項附加在A單位上月扣除,專項附加這個月想在B扣除,是我自己操作指定在哪家扣除還是單位給我弄??請詳細說明謝謝,現(xiàn)在B單位財務(wù)好像也弄不明白
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/10 11:09
#稅務(wù)#
你好,需要你自己在個稅app上修改那個專項附加扣除信息,重新選定扣繳單位,然后保存。2月申報1月個稅的時候,讓B單位的財務(wù)下載更新附加信息,看看你的信息更新過來了么,或者過了本月15號報稅之后更新都可以。
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老師,公司之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)要交什么稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 11:08
#稅務(wù)#
需要交產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅0.05%
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老師,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交哪些稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/10 11:08
#稅務(wù)#
需要交產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅
?閱讀? 3
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你好,我想請問一下如果企業(yè)有交易性金融資產(chǎn)的投資收益需要申報增值稅嗎,怎么申報?
樸老師
??|
提問時間:01/10 11:07
#稅務(wù)#
企業(yè)交易性金融資產(chǎn)投資收益,轉(zhuǎn)讓金融商品及持有保本金融商品取得利息需申報增值稅,非保本收益不征。申報時設(shè) “轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅” 科目,轉(zhuǎn)讓收益借記 “投資收益” 等,貸記該科目;轉(zhuǎn)讓損失借記該科目,貸記 “投資收益” 等;交稅時借記該科目,貸記 “銀行存款”;年末有借方余額,借記 “投資收益” 等,貸記該科目。一般納稅人在相關(guān)附列資料填寫,小規(guī)模納稅人在對應(yīng)申報表填寫。
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一般納稅人有免城建稅的特殊政策的嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/10 11:07
#稅務(wù)#
你好,免沒有,只要交了增值稅、消費稅,一定需要交城建稅 小型微利企業(yè)可以減半。
?閱讀? 2
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老師,高企證書有效期是2024.12.6-2027.12.5日,是不是2024年就可以享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了
東老師
??|
提問時間:01/10 11:06
#稅務(wù)#
對,沒錯啊,這個就是可以享受的
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老師,小規(guī)模給一般納稅人開專票,可以抵扣幾個點啊
郭老師
??|
提問時間:01/10 11:04
#稅務(wù)#
你好,按照發(fā)票的稅額來抵扣,開1%抵扣1%,開3%抵扣3%。
?閱讀? 2
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etc普票的稅額也可以抵扣嗎?
東老師
??|
提問時間:01/10 11:03
#稅務(wù)#
你好,他這個開的是什么內(nèi)容的發(fā)票呢?
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老師 ,你好,支付報銷通行費88.44元,這個可以用現(xiàn)金支付嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,一般的費用報銷,是可以用現(xiàn)金支付的
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老師,危險品運輸公司,給11個駕駛員和11個押運員發(fā)工資,通過公司公戶發(fā)放給其中3個駕駛員成立的個體戶,然后這三個個體戶把工資轉(zhuǎn)給相應(yīng)的駕駛員和押運員,這樣操作可以嗎
郭老師
??|
提問時間:01/10 11:02
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 55
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老師您好!勞務(wù)公司發(fā)放工資可以延遲申報個稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,發(fā)放的次月申報個稅。
?閱讀? 2
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第三方開具的發(fā)票可以做賬嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,有合同和交易流水就可以的
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個稅申報時如果沒有產(chǎn)生個稅,那匯算清繳時會產(chǎn)生稅款?
郭老師
??|
提問時間:01/10 11:00
#稅務(wù)#
你好,就這一處工資的不會。
?閱讀? 4
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老師,問下承兌銀行支出金額,是做到借:應(yīng)付票據(jù),貸銀行存款嗎
樸老師
??|
提問時間:01/10 11:00
#稅務(wù)#
同學你好 對的 是這樣
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