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?老師,我先計(jì)提所得稅,后結(jié)轉(zhuǎn)損益,余額表中的本年利潤(rùn)還是上個(gè)月的數(shù),我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)計(jì)提所得稅?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 14:26
#稅務(wù)#
看本來(lái)利潤(rùn)總額的本年累計(jì) 本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
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老師 ,報(bào)銷(xiāo)88.44元通行費(fèi),若現(xiàn)金支付,怎么做賬務(wù)處理?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 14:14
#稅務(wù)#
你好 借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
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公司年會(huì)發(fā)現(xiàn)金搶紅包,不知道誰(shuí)搶了多少,這個(gè)需要報(bào)個(gè)稅嗎?還是算集體福利呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 14:09
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是可以看得到每個(gè)人有多少的。
?閱讀? 66
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我們是小微企業(yè),從2017年~2023年沒(méi)繳納過(guò)印花稅,稅務(wù)也未核定,就不用申報(bào)印花稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 14:07
#稅務(wù)#
您好,公司是主營(yíng)什么的
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老師,您好!網(wǎng)約車(chē)費(fèi)電子普票,雖然是運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi),但沒(méi)有乘車(chē)人身份信息,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 13:50
#稅務(wù)#
網(wǎng)約車(chē)費(fèi)電子普票沒(méi)有乘車(chē)人身份信息,通常是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣等增值稅征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告 2019 年第 31 號(hào))規(guī)定,納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),以取得的增值稅電子普通發(fā)票上注明的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額的,增值稅電子普通發(fā)票上注明的購(gòu)買(mǎi)方 “名稱(chēng)”“納稅人識(shí)別號(hào)” 等信息,應(yīng)當(dāng)與實(shí)際抵扣稅款的納稅人一致,否則不予抵扣。對(duì)于旅客運(yùn)輸服務(wù)開(kāi)具的電子普通發(fā)票,不要求填寫(xiě)個(gè)人身份信息,只要正確填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)方的公司名稱(chēng)和納稅人識(shí)別號(hào),就可以作為抵扣憑證。
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老師 我們給一個(gè)甲方免費(fèi)修繕了一下辦公場(chǎng)所 對(duì)方不給我們錢(qián)也沒(méi)合同不開(kāi)票 但我們雇的工人我們得給錢(qián) 對(duì)方給我們開(kāi)了一個(gè)工程勞務(wù)的發(fā)票 工程名稱(chēng)就寫(xiě)的這個(gè)沒(méi)有合同的工程(自己寫(xiě)的名) 那這種情況我們是不是相當(dāng)于視同銷(xiāo)售 要上增值稅
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 13:47
#稅務(wù)#
你好,是的,需要視同銷(xiāo)售繳納增i誰(shuí)的
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公司為員工提供住宿的租房需要繳納印花稅嗎?還有公司租的倉(cāng)庫(kù)需要繳納嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 13:45
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,這兩種都需要
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請(qǐng)問(wèn)老師做錯(cuò)個(gè)賬,正常應(yīng)該是借:稅金及附加印花稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅,現(xiàn)在做成了借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 貸應(yīng)繳稅費(fèi)印花稅,而且已經(jīng)結(jié)賬了該怎么處理
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:33
#稅務(wù)#
您好 做成了借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 貸應(yīng)繳稅費(fèi)印花稅,而且已經(jīng)結(jié)賬了 做分錄調(diào)整 借 稅金及附加-印花稅 借方正數(shù) 借 應(yīng)繳稅費(fèi)印花稅 借方負(fù)數(shù)
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公司取得對(duì)投資單位的投資,今年取得了一筆分紅,進(jìn)了投資收益,請(qǐng)問(wèn)這筆投資收益需要繳納增值稅嗎?如果需要繳納,稅率按照多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 12:09
#稅務(wù)#
公司取得的投資單位分紅收益,是否繳納增值稅分情況:符合條件的權(quán)益性投資收益及非保本投資收益不繳納;“明股實(shí)債” 等以貨幣資金投資收取固定或保底利潤(rùn)的,需按貸款服務(wù)繳納。需繳納時(shí),一般納稅人稅率 6%,小規(guī)模納稅人征收率 3%。
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印花稅是簽訂合同時(shí)繳納還是付錢(qián)時(shí)繳納
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:37
#稅務(wù)#
那個(gè)是按合同不含稅,簽合同時(shí)交
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你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下如果企業(yè)有交易性金融資產(chǎn)的投資收益需要申報(bào)增值稅嗎,怎么申報(bào)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:07
#稅務(wù)#
企業(yè)交易性金融資產(chǎn)投資收益,轉(zhuǎn)讓金融商品及持有保本金融商品取得利息需申報(bào)增值稅,非保本收益不征。申報(bào)時(shí)設(shè) “轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅” 科目,轉(zhuǎn)讓收益借記 “投資收益” 等,貸記該科目;轉(zhuǎn)讓損失借記該科目,貸記 “投資收益” 等;交稅時(shí)借記該科目,貸記 “銀行存款”;年末有借方余額,借記 “投資收益” 等,貸記該科目。一般納稅人在相關(guān)附列資料填寫(xiě),小規(guī)模納稅人在對(duì)應(yīng)申報(bào)表填寫(xiě)。
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老師 ,你好,支付報(bào)銷(xiāo)通行費(fèi)88.44元,這個(gè)可以用現(xiàn)金支付嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,一般的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),是可以用現(xiàn)金支付的
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員工離職了,但是后面因?yàn)橛幸恍┕ぷ鬟€是要跟他那邊配合一下,會(huì)有報(bào)酬,那他這個(gè)報(bào)酬,要給他代扣代繳個(gè)稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 10:31
#稅務(wù)#
嚴(yán)格來(lái)說(shuō),要給他代扣代繳個(gè)稅
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老師你好我想問(wèn)下房地產(chǎn)企業(yè),土地價(jià)款抵減增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎樣作?還是無(wú)需會(huì)計(jì)處理?謝謝
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 10:29
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)不需要會(huì)計(jì)處理的
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sheng級(jí)政fu為了表彰給單位匯入20萬(wàn)發(fā)展獎(jiǎng)金,證書(shū)上有帶頭人(單位名字)單位收到這筆錢(qián)給帶頭人發(fā)放,這種是不是不屬于給個(gè)人省級(jí)獎(jiǎng)金不能享受個(gè)稅免稅,因?yàn)闆](méi)有直接打到個(gè)人名下。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 09:49
#稅務(wù)#
這種情況通常不能享受個(gè)人省級(jí)獎(jiǎng)金的個(gè)稅免稅政策。 雖然這筆獎(jiǎng)金是對(duì)帶頭人所帶領(lǐng)項(xiàng)目的表彰,但獎(jiǎng)金是先匯入單位賬戶(hù),再由單位發(fā)放給帶頭人。在稅收政策中,對(duì)于省級(jí)人民政府等頒發(fā)的科學(xué)、教育、技術(shù)、文化、衛(wèi)生、體育、環(huán)境保護(hù)等方面的獎(jiǎng)金免征個(gè)人所得稅,一般是指直接頒發(fā)給個(gè)人且明確是對(duì)個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)。而此處獎(jiǎng)金是先到單位,再由單位發(fā)放,不符合直接給予個(gè)人獎(jiǎng)金的免稅條件,帶頭人取得該獎(jiǎng)金可能需要按照規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。
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國(guó)有企業(yè)之間劃轉(zhuǎn)土地,免增值稅,土地增值稅,有什么政策依據(jù)嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 09:19
#稅務(wù)#
免增值稅 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第13號(hào)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人資產(chǎn)重組有關(guān)增值稅問(wèn)題的公告》,納稅人在資產(chǎn)重組過(guò)程中,通過(guò)合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實(shí)物資產(chǎn)以及與其相關(guān)聯(lián)的債權(quán)、負(fù)債和勞動(dòng)力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人,不屬于增值稅的征稅范圍,其中涉及的貨物轉(zhuǎn)讓?zhuān)徽魇赵鲋刀?。?guó)有企業(yè)之間劃轉(zhuǎn)土地,如果符合上述文件規(guī)定的條件,即土地劃轉(zhuǎn)是作為資產(chǎn)重組的一部分,且涉及實(shí)物資產(chǎn)以及相關(guān)聯(lián)的債權(quán)、負(fù)債和勞動(dòng)力的一并轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑒t可免征增值稅
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假如我們收取對(duì)方**費(fèi)100萬(wàn),怎樣做賬寫(xiě)分錄
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 08:51
#稅務(wù)#
你好,一般確認(rèn)預(yù)收賬款,如果開(kāi)具發(fā)票,也確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款/收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
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門(mén)診做種植牙活動(dòng),一顆6000元,一年后6000元分次返還,請(qǐng)問(wèn)種植收款時(shí)及返還時(shí)的賬務(wù)處理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 08:29
#稅務(wù)#
借,銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 借,銷(xiāo)售費(fèi)用,貸,銀行存款。
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公司因資金緊張,貸款又申請(qǐng)不到(財(cái)務(wù)報(bào)表太差),只能通過(guò)總經(jīng)理個(gè)人貸款來(lái)給公司暫時(shí)解決資金困難,公司承擔(dān)利息和擔(dān)保費(fèi)。 如何處理能做到合規(guī),代價(jià)又???
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 08:02
#稅務(wù)#
最好能找一家可以開(kāi)發(fā)票給公司的就可以了??偨?jīng)理個(gè)人貸款,然后開(kāi)發(fā)要給公司。
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稅管員打電話(huà)說(shuō)把城鎮(zhèn)土地使用稅的發(fā)票帶過(guò)去,今天看了一下沒(méi)有交,現(xiàn)在交還來(lái)的及嗎?會(huì)不會(huì)罰款呀
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 07:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)得看什么時(shí)候的以及你們當(dāng)?shù)氐睦U納期限
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個(gè)稅扣繳端是裝在c盤(pán)的,現(xiàn)在c盤(pán)已經(jīng)快滿(mǎn)了,如果現(xiàn)在把存儲(chǔ)路徑改為D盤(pán),之前的數(shù)據(jù)還在嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 07:40
#稅務(wù)#
你好,之前的數(shù)據(jù)就是還在C盤(pán)里面存放的
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老師,與股東簽訂一份私車(chē)公用協(xié)議,上面寫(xiě)兩輛車(chē),可以嗎?月租金200元,兩輛車(chē)一共400月,并入工資一起發(fā)放給他且用工資薪金申報(bào)個(gè)稅,公司申報(bào)印花稅,讓他每月寫(xiě)一張400元的收據(jù),這樣可以嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 07:39
#稅務(wù)#
一個(gè)協(xié)議寫(xiě)兩輛車(chē)可以的呀, 不能按合并到工資算個(gè)稅。這個(gè)屬于財(cái)產(chǎn)租賃所得 可以
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老師,公司前三個(gè)季度都預(yù)繳了企業(yè)所得稅,全年下來(lái)公司虧損了,要辦理退稅嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 07:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是可以向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的
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老師 小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免征增值稅還是企業(yè)所得稅?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 07:24
#稅務(wù)#
您好,這是免增值稅哦,而且一定是開(kāi)普票哈
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老師請(qǐng)問(wèn)一下 假設(shè)A公司(非上市的居民企業(yè)未分配利潤(rùn)300萬(wàn)) B公司(小微企業(yè)、居民企業(yè)、未營(yíng)業(yè)) A公司的股東(90%B公司和10%自然人) B公司的股東(兩個(gè)自然人) 現(xiàn)在B公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兩個(gè)自然人 1.B公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兩個(gè)自然人,.B公司會(huì)涉及印花稅減半和企業(yè)所得稅(25%*20%=5%)? 2.如果B公司先從A公司那取得分紅(企業(yè)所得稅減免)?B公司再按原始投資額轉(zhuǎn)讓A公司的股權(quán),這樣稅務(wù)是認(rèn)可的吧? 3.如果B公司要注銷(xiāo),那這塊從A公司取得的投資收益,是否按視同分紅繳納20%的個(gè)稅? 老師還有什么辦法可以使兩家公司的稅負(fù)降到最低?還有辦法消化B公司從A公司取得的分紅?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 07:22
#稅務(wù)#
第一是減半征收印花稅,按照5%的稅率繳納企業(yè)所得稅
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老板名下有兩輛車(chē)給公司免費(fèi)用,可以與他同時(shí)簽兩輛私車(chē)公用協(xié)議嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 07:14
#稅務(wù)#
你好可以的 但是你得看你們稅務(wù)局那邊認(rèn)可無(wú)償吧
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老師公司是工藝品,去購(gòu)買(mǎi)木材加工,購(gòu)買(mǎi)的樹(shù)根,木頭取得的發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)的呢,工藝品公司可以免稅不呢
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 07:14
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人銷(xiāo)售自己種植的樹(shù)根免增值稅,銷(xiāo)售購(gòu)買(mǎi)的樹(shù)根13%的增值稅。
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老師您知道個(gè)體戶(hù)開(kāi)勞務(wù)費(fèi),或者咨詢(xún)費(fèi)。來(lái)幫業(yè)務(wù)員躲避提成的高個(gè)人所得稅是怎么回事嗎。您可以詳細(xì)說(shuō)一下嘛
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 06:48
#稅務(wù)#
個(gè)人在你單位取得上面的收入 個(gè)人交稅太高 就成立一個(gè)個(gè)體戶(hù) 讓個(gè)體戶(hù)給你們開(kāi)發(fā)票 當(dāng)作個(gè)體戶(hù)的收入
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請(qǐng)問(wèn)老師業(yè)務(wù)員年底10萬(wàn)提成怎么給他搞好點(diǎn)啊,按工資薪金的話(huà)扣稅太多,簽署個(gè)正式雇傭合同[里面不提及社保公積,因?yàn)橛衅渌咎嫠U納] 之后按年終獎(jiǎng)發(fā)一部分,這樣可以嗎 過(guò)程中有什么特別的風(fēng)險(xiǎn)要注意嗎。。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 05:55
#稅務(wù)#
你的意思只有年終獎(jiǎng)沒(méi)工資嗎不行 職工才能發(fā)年終獎(jiǎng) 他得有部分工資
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電梯防護(hù)合同需要交印花稅嗎?
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 00:13
#稅務(wù)#
一般情況下,電梯防護(hù)合同不需要交印花稅。根據(jù)《中華人民共和國(guó)印花稅暫行條例》規(guī)定,印花稅的應(yīng)稅憑證包括購(gòu)銷(xiāo)、加工承攬、建設(shè)工程承包、財(cái)產(chǎn)租賃、貨物運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、借款、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、技術(shù)合同或者具有合同性質(zhì)的憑證等,但電梯防護(hù)合同未明確列入其中。
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