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請(qǐng)問老師,公司處置固定資產(chǎn)1000多個(gè),有的有處置收入,有的沒有處置收入,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳A105090這張表怎么填寫呢?處置的太多了,我怎么區(qū)分哪些是處置是損失哪些是收益呢?是匯總統(tǒng)計(jì)嗎?賬上把損失放到營業(yè)外支出,收入放到營業(yè)外收入了。請(qǐng)問是用營業(yè)外收入里的固定資產(chǎn)處置收益減去營業(yè)外支出的固定資產(chǎn)處置損失的,差額嗎?如果收入大于損失,就不用填寫A105090了。但是如果損失大于收入就匯總填寫A105090嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/17 14:53
#稅務(wù)師#
區(qū)分處置損失和收益的方法 單個(gè)計(jì)算:處置收益 = 處置價(jià)款 - 資產(chǎn)原值 - 累計(jì)折舊;處置損失 = 資產(chǎn)原值 + 累計(jì)折舊 - 處置價(jià)款。也可從營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的固定資產(chǎn)處置明細(xì)區(qū)分。 A105090 表填寫方法 收益大于損失:也要填,將所有處置資產(chǎn)按要求逐行填寫,資產(chǎn)損失賬載金額填負(fù)數(shù)(收益絕對(duì)值),最后自動(dòng)計(jì)算調(diào)整應(yīng)納稅所得額。 損失大于收益:匯總填寫,按要求填入各欄次,最后自動(dòng)計(jì)算納稅調(diào)整金額來調(diào)整應(yīng)納稅所得額。
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那意思就是說先區(qū)分這50萬里面屬于個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入的這部分,這部分按照收入-實(shí)繳的這部分交20%的個(gè)稅。剩下的進(jìn)入公司的資本公積現(xiàn)在是不用交稅的是嗎,如果后續(xù)用于分紅了就要交20%的稅是嗎?
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:12/17 14:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 同學(xué)您說的是那個(gè)題目呀,您提供下具體的題目環(huán)境,老師幫您看一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問B公司注冊(cè)資本5萬,已經(jīng)實(shí)繳5萬,如果做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)格是8萬元,需要交多少個(gè)人所得稅? 是按照8萬-5萬=3萬,用3萬乘以20%的稅率嗎
趙老師
??|
提問時(shí)間:12/17 14:45
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)納稅所得額為轉(zhuǎn)讓收入減去股權(quán)原值,即8萬元-5萬元=3萬元。然后按20%的稅率計(jì)算個(gè)人所得稅,所以需要繳納的個(gè)人所得稅為3萬元*20%=0.6萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)營業(yè)外支出1萬元,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增處理嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/17 14:37
#稅務(wù)師#
您好,投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出1萬元,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增處理
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老師您好!公司是2023年8月成立的,那么關(guān)于買賣合同(經(jīng)辦人在網(wǎng)上購買東西,有電子訂單這類)可以在什么時(shí)候交印花稅呢?25年1月份交可以嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:12/17 13:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 印花稅按季、按年或者按次計(jì)征。 實(shí)行按季、按年計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自季度、年度終了之日起15日內(nèi)申報(bào)繳納稅款;實(shí)行按次計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生之日起15日內(nèi)申報(bào)繳納稅款。 這里具體要看你嗎企業(yè)是按季、按年或者按次計(jì)征。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲國A公司與乙國的B公司是關(guān)聯(lián)企業(yè),A向B銷售一批產(chǎn)品,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為300萬美元,A公司向B公司的銷售價(jià)格為330萬美元。市場(chǎng)上沒有同類產(chǎn)品,當(dāng)?shù)氐暮侠砻蕿?5%,依照組成市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn),這批產(chǎn)品的組成市場(chǎng)價(jià)格為萬美元想問一下老師這道題怎么做?怎么列式?
趙老師
??|
提問時(shí)間:12/17 11:51
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您說的是那個(gè)題目呀,您可以提供下具體的題目信息。 就您給的這些信息: 組成計(jì)稅價(jià)格=成本+利潤(rùn)=300×(1+25%)=375萬 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,單位的固定資產(chǎn)清理,收入放到了營業(yè)外收入,損失放到了營業(yè)外支出。請(qǐng)問我怎么判斷,最終是損失還是收益呢?處置的資產(chǎn)挺多的,請(qǐng)問老師是不是根據(jù)總體的損失還是收益,再?zèng)Q定是否填寫企業(yè)所得稅匯算清繳A105090表
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/17 10:33
#稅務(wù)師#
判斷損失還是收益 看固定資產(chǎn)清理科目余額,借方余額是凈損失,貸方余額是凈收益。 對(duì)比清理過程中的收入總和與支出總和,收入大于支出是收益,反之是損失。 A105090 表填寫 只要當(dāng)年發(fā)生固定資產(chǎn)損失就要填寫此表,不是僅看總體盈虧,要準(zhǔn)確填報(bào)相關(guān)損失信息用于稅前扣除和納稅調(diào)整。
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銷售免稅貨物發(fā)生的運(yùn)費(fèi)為什么可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呀
趙老師
??|
提問時(shí)間:12/17 10:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 銷售免稅貨物的運(yùn)費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)槊舛愴?xiàng)目本身不繳納增值稅,與之相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額也不得抵扣。如果已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,則需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問老師,采購的物品發(fā)放給客戶,涉及兩個(gè)稅嗎?第一是銷項(xiàng):外購免費(fèi)發(fā)放視同銷售,要計(jì)算銷項(xiàng)稅對(duì)嗎?第二是個(gè)稅:要把發(fā)放的物品,雖然不知道客戶的名字但是要做個(gè)稅的申報(bào)對(duì)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/17 10:00
#稅務(wù)師#
增值稅:外購物品免費(fèi)發(fā)放給客戶要視同銷售,按公允價(jià)值計(jì)算銷項(xiàng)稅。 個(gè)人所得稅:用于營銷目的發(fā)放物品,符合特定情形(如折扣銷售、買一贈(zèng)一、積分換禮)不征個(gè)稅;不符合的要按 “偶然所得” 代扣代繳,不知客戶名字操作有困難但仍要履行義務(wù),應(yīng)納稅額 = 每次收入額 ×20%。
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老師,上午好,請(qǐng)問水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)需要具備什么資格才能享受免稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:59
#稅務(wù)師#
水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)者需要滿足兩個(gè)條件:一是銷售方必須是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,即直接從事水產(chǎn)養(yǎng)殖的個(gè)人或企業(yè);二是所銷售的水產(chǎn)品必須是自產(chǎn)的,即通過自己的養(yǎng)殖活動(dòng)獲得的產(chǎn)品。 需要稅局做免稅備案申請(qǐng)
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)給法人購買了社保,并且申報(bào)了工資薪金那,在申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)6萬還能扣除嗎?,是存在重復(fù)扣除了嗎?
范老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不存在重復(fù)扣除的,在計(jì)算經(jīng)營所得之前是不能扣除個(gè)人獨(dú)資企業(yè),法人個(gè)人的工資薪金和基本扣除費(fèi)用的,這個(gè)基本扣除費(fèi)用要在計(jì)算經(jīng)營所得之后扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,請(qǐng)問,生產(chǎn)企業(yè)的出品免抵退稅,是不是免的就是內(nèi)銷和外銷合計(jì)的應(yīng)納增值稅,抵的就是內(nèi)銷和外銷收到進(jìn)項(xiàng),退的就是內(nèi)銷和外銷的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)后的負(fù)值。
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:26
#稅務(wù)師#
不是的,生產(chǎn)企業(yè)的出口免抵退稅具體含義如下: 免:指對(duì)生產(chǎn)企業(yè)自營出口或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅,這里僅指出口貨物免征增值稅,而非內(nèi)銷和外銷合計(jì)的應(yīng)納增值稅. 抵:是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額 ,并非內(nèi)銷和外銷收到的全部進(jìn)項(xiàng),而是與出口自產(chǎn)貨物相關(guān)的進(jìn)項(xiàng). 退:指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),對(duì)未抵頂完的部分予以退稅,不是簡(jiǎn)單的內(nèi)銷和外銷的銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)后的負(fù)值,而是先計(jì)算出免抵退稅額,再與期末留抵稅額比較后確定的應(yīng)退稅額.
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請(qǐng)問老師,單位給員工租的房子,比如單位按年支付房租12萬,平均每個(gè)月1萬元,但是收取員工每個(gè)月1000元。請(qǐng)問這部分收取員工的1000元繳納銷項(xiàng)稅嗎?如果繳納稅率是5% 還是9%
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:16
#稅務(wù)師#
你好,你們是一般納稅人就是9%,小規(guī)模是5%
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老師,請(qǐng)問一下給到行業(yè)協(xié)會(huì)的,會(huì)費(fèi),怎么入賬?管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:14
#稅務(wù)師#
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-會(huì)員費(fèi)
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客戶家里老人去世,孩子結(jié)婚,隨禮份子,這個(gè)怎么做分錄,需要納稅調(diào)整嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/17 09:01
#稅務(wù)師#
那個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出,做納稅調(diào)增
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您好,做反向會(huì)計(jì)分錄不是也能沖減成本嗎,為什么我的來票沖暫估,越?jīng)_減成本越大呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/17 08:54
#稅務(wù)師#
你好是的,是可以的。你要先做紅字憑證沖減之前暫估的,然后再按照正確的發(fā)票重新做。
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小規(guī)模納稅人異地建筑服務(wù) 合同是一年的大致是200萬 前期季度開票是30萬之內(nèi) 我就是知道預(yù)交增值稅這個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 是怎么判斷的 是按照季度開票金額判斷 還是按照合同判斷 比如2024年第四季度開票28萬 需要預(yù)交嗎 ?我知道季度未超30萬免預(yù)交但是不太清楚是按照合同還是按照季度開票金額
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/17 08:00
#稅務(wù)師#
小規(guī)模納稅人異地建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅的判斷標(biāo)準(zhǔn)是按照在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的季度銷售額來判斷,而非合同金額。例如 2024 年第四季度開票 28 萬,這種情況是不需要預(yù)交增值稅的.
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因身份證號(hào)有變動(dòng)導(dǎo)致稅務(wù)師證書無法通過網(wǎng)上申領(lǐng)怎么辦?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/16 22:58
#稅務(wù)師#
您好,用以下方法 1.填寫修改申請(qǐng)單:需要填寫“個(gè)人信息修改申請(qǐng)單”表格,并附上身份證正反面照片、公安機(jī)關(guān)出具的相關(guān)證明文件、戶口簿本人頁等照片。 2.發(fā)送申請(qǐng)至考試部郵箱:將填寫好的申請(qǐng)單和相關(guān)證明文件發(fā)送至考試部郵箱 ksb@cctaa.cn。 3.等待處理結(jié)果:考試管理部門會(huì)以郵件的形式回復(fù)處理結(jié)果,周期大概為一周左右。如果一周后還未收到處理結(jié)果,可以撥打考試部電話 4000033955 咨詢
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稅務(wù)師考過以后,我學(xué)信網(wǎng)因?yàn)樯矸葑C有變化造成沒辦法通過,怎么申請(qǐng)呢?18號(hào)申領(lǐng)結(jié)束,再過兩天就過期了。
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/16 21:45
#稅務(wù)師#
您好,打當(dāng)?shù)刎?cái)政局的電話,可以去窗口處理
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報(bào)銷單,經(jīng)理沒空簽名,拿他的私章蓋了,沒問題??
apple老師
??|
提問時(shí)間:12/16 20:13
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。 蓋了肯定沒問題。但是。得讓他知道這事
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老師,你好!公司想請(qǐng)位兼職會(huì)計(jì),兼職會(huì)計(jì)的工資是按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅還是按工資薪金申報(bào)?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/16 19:26
#稅務(wù)師#
您好, 這個(gè)是按勞務(wù)費(fèi)來申報(bào)的
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請(qǐng)問:一般納稅人房屋租賃開發(fā)票稅點(diǎn)是幾?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/16 16:45
#稅務(wù)師#
一般納稅人房屋租賃開發(fā)票稅點(diǎn)是9%,出租2016.4.30前購入的是5%
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居民個(gè)人李某任職于境內(nèi)甲公司,其父母均為 58 周歲、岳父母均為 61 周歲。2021 年李某的收入與部分支出情 況如下: (1)每月工資 12000 元,含按國家標(biāo)準(zhǔn)繳納的“三險(xiǎn)一金”2000 元。 (2)李某父親因?yàn)樯≈Ц夺t(yī)藥費(fèi)用支出 20000 元。 (3)3 月取得保險(xiǎn)賠款 3000 元。 (4)4 月因持有某上市公司股票而取得股息紅利 12000 元,已知該股票為李某去年 10 月份從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的,李某于6月份將該股票轉(zhuǎn)讓。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問題。 (1)判斷李某是否可以享受贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除?簡(jiǎn)述理由。 (2)判斷李某是否可以享受大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除?簡(jiǎn)述理由。 (3)李某取得保險(xiǎn)賠款是否需要繳納個(gè)人所得稅?簡(jiǎn)述理由。 (4)計(jì)算李某取得的股息紅利所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算計(jì)某2023年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
郭鋒老師
??|
提問時(shí)間:12/16 16:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.李某不可以享受贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除,因?yàn)槠涓改妇礉M60周歲,而岳父母雖然符合條件但不屬于法定贍養(yǎng)范圍。 2.李某不可以享受大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除。父母發(fā)生的大病醫(yī)療支出,不可以作為子女的專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目在個(gè)稅前扣除。 3.李某取得保險(xiǎn)賠款不需要繳納個(gè)人所得稅。保險(xiǎn)賠款免征個(gè)人所得稅。 4.李某取得的股息紅利所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為1,200元。因?yàn)閷?duì)于持有期限在一個(gè)月以上至一年(含)的股票所取得的股息、紅利等收益,按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,適用稅率20%,即12,000*50%*20%=1,200元。 5.本題是有問題的,題目中給的業(yè)務(wù)是2021年,但是問題是2023年綜合所得個(gè)稅的計(jì)算,這里是不正確的。 本題計(jì)算綜合所得,只能扣除三險(xiǎn)一金和生計(jì)費(fèi),無其他扣除項(xiàng)目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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被稅務(wù)局查到去年開錯(cuò)一張發(fā)票稅率應(yīng)為13%開成了5%,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/16 16:09
#稅務(wù)師#
你好,開紅字發(fā)票沖減,然后再按照正確的重新開。
?閱讀? 68
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2019年公司是小規(guī)模納稅人,有個(gè)設(shè)計(jì)合同當(dāng)時(shí)是開3%的發(fā)票稅率,后來轉(zhuǎn)為一般納稅人了,那現(xiàn)在開這個(gè)合同尾款發(fā)票是按3%開票還是按6%稅率的發(fā)票?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/16 15:34
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在開始6%的稅率。
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老師好,請(qǐng)問個(gè)體開普票一定要走公賬嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/16 15:09
#稅務(wù)師#
個(gè)體戶開不開公戶都行。
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對(duì)公轉(zhuǎn)賬客戶說不要開票,可以這樣操作嗎?對(duì)開票方有什么影響
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/16 14:30
#稅務(wù)師#
沒事的,不管是否開票,你們據(jù)實(shí)做收入申報(bào)增值稅就行
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你好老師,我想問一下,上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(已經(jīng)抵扣),這月紅沖,稅務(wù)方面有影響嗎?會(huì)不會(huì)是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/16 14:21
#稅務(wù)師#
你好,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不會(huì)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的。
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您好老師。我想問一下。除塵器布袋回收的稅率是多少
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/16 14:02
#稅務(wù)師#
你好,小規(guī)模1%,一般納稅人13%。
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請(qǐng)問老師,兩個(gè)問題:第一個(gè)問題:?jiǎn)挝唤o員工報(bào)銷冬季的家庭供暖費(fèi),憑開具的發(fā)票,報(bào)銷。第二問題:夏天發(fā)放給員工防暑降溫費(fèi)。請(qǐng)問老師都需要繳納個(gè)稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/16 14:01
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話第一個(gè)可以報(bào)銷,然后第二個(gè)的話,防暑降溫費(fèi)之類的需要繳納個(gè)稅的
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