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老師,每個(gè)月我做收入結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該是憑發(fā)票入賬的,但是發(fā)票是我都是次月才開(kāi)出來(lái)的,放在上個(gè)月沒(méi)有問(wèn)題吧?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 15:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 之前先做了未開(kāi)票收入嗎
?閱讀? 42
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老師,你好,從魚(yú)民手里收購(gòu)魚(yú),然后直接賣(mài)給加工廠,以魚(yú)民個(gè)人名字開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,個(gè)人需要繳納稅金嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 14:59
#稅務(wù)師#
你好,自產(chǎn)自銷是不需要交的。
?閱讀? 68
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那位老師必須熟悉工業(yè)企業(yè) 我咨詢點(diǎn)問(wèn)題 要實(shí)戰(zhàn)過(guò)的老師 我咨詢哈 廢料的的事情
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 13:25
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你直接提問(wèn)問(wèn)題就可以 這樣的話老師們基本不會(huì)接手呢 擔(dān)心差評(píng)
?閱讀? 40
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200元過(guò)路費(fèi)可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?開(kāi)的是普票
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 12:35
#稅務(wù)師#
您好,收到的是電子普票嗎
?閱讀? 41
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為什么是-900呀?為什么那900不是+900的在盈余里不是咱們掙的錢(qián)嗎?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 11:55
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里的900屬于是企業(yè)的投資收益所得,是可以享受免稅政策的,所以計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)是可以減除的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 76
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我想問(wèn)下外幣投入資本是以外幣為記賬本位幣還是以人民幣為記賬本位幣
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 11:26
#稅務(wù)師#
那個(gè)是以人民幣為記賬本位幣
?閱讀? 37
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稅務(wù)師有繼續(xù)教育要求嗎幾年的要求?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 11:04
#稅務(wù)師#
你好,那個(gè)不需要會(huì)計(jì)的繼續(xù)教育的,2年工作就行
?閱讀? 24
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增加實(shí)收資本和資本公積后,多久交印花稅?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 10:32
#稅務(wù)師#
你好,在次年的1月申報(bào)
?閱讀? 44
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請(qǐng)問(wèn)老師,給員工宿舍租的房子,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出嗎?如果租的房子是年租金12萬(wàn)元,但是已6萬(wàn)元每年租給員工,這樣子就不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了對(duì)吧
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 10:27
#稅務(wù)師#
您好,給員工租房的記入到福利費(fèi),抵扣就需要轉(zhuǎn)出的。
?閱讀? 36
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工租的房子,但是提前退租,押金沒(méi)有退,走營(yíng)業(yè)外支出了,但是對(duì)方?jīng)]有給單位開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增處理嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 09:02
#稅務(wù)師#
你好,是的,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除。
?閱讀? 31
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個(gè)人所得稅問(wèn)題,這個(gè)個(gè)稅每個(gè)月45元,全年個(gè)稅不是540嗎,為什么是360
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/18 08:22
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,這里是45*12計(jì)算的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 74
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2500-1000-900?為什么是-900?為什么不是+900呢?他這個(gè)未分配利潤(rùn)不是應(yīng)該是收益么
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 21:02
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這里的未分配利潤(rùn)是可以享受免稅政策的,所以在計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)需要減除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 101
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今年剛考過(guò)了稅務(wù)師,我想問(wèn)一下,接下來(lái)需要做什么?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 18:14
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)不需要做什么,到時(shí)候你去拿證就好了。
?閱讀? 27
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請(qǐng)問(wèn):我方公司的法人,個(gè)人與A公司簽署的合作協(xié)議,個(gè)人支付給A公司15萬(wàn)?,F(xiàn) A公司退款,款項(xiàng)打到了我司公戶上,備注是 投資退款。 請(qǐng)問(wèn)我司賬務(wù)怎么處理合適。謝謝。小規(guī)模納稅人。
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 18:01
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這種情況下,可以將這筆款項(xiàng)記作“其他應(yīng)付款”,表示公司收到了一筆不屬于正常銷售收入的款項(xiàng)。具體會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款15萬(wàn);貸:其他應(yīng)付款—A公司15萬(wàn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師24年個(gè)稅匯算清繳,員工是不是要在12月份入專項(xiàng)附加扣除,轉(zhuǎn)年入有沒(méi)有影響
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 17:45
#稅務(wù)師#
是的,要采集確認(rèn)24年專項(xiàng)扣除的,進(jìn)入個(gè)稅app采集
?閱讀? 25
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老師好:我們發(fā)工資要求按整數(shù)發(fā),四舍五入差額怎么做賬啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 17:32
#稅務(wù)師#
那么不發(fā)的零頭沖計(jì)提的工資
?閱讀? 29
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老師收到貸款的錢(qián),怎么做分錄,一年以上的
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 17:21
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)借銀行存款貸長(zhǎng)期借款。
?閱讀? 34
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老師可以幫我看看這些題嗎謝謝
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 17:19
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 您可以先做一遍,不會(huì)的標(biāo)記出來(lái),老師好針對(duì)性為您解答。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 81
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請(qǐng)問(wèn)老師,由境外供應(yīng)商承擔(dān)的代扣代繳增值稅是否可以在申報(bào)增值稅時(shí)抵扣?現(xiàn)在我們公司的情況是由我們承擔(dān)代扣代繳增值稅,所以在申報(bào)時(shí)就給抵扣了。但如果是由境外供應(yīng)商承擔(dān)的代扣代繳增值稅,那我們?cè)谏陥?bào)時(shí)還可以抵扣嗎?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 17:07
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 如果由境外供應(yīng)商承擔(dān)代扣代繳的增值稅,那么在你們公司申報(bào)增值稅時(shí),這部分稅額不能作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。只有當(dāng)你們公司實(shí)際支付了該筆稅款,才能將其計(jì)入可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓需申報(bào)個(gè)稅嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 16:54
#稅務(wù)師#
你好,你沒(méi)有盈利是不需要交的。
?閱讀? 41
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老師股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓未實(shí)繳需交哪些稅
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 16:49
#稅務(wù)師#
您好只是涉及到印花稅
?閱讀? 36
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請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)放到廣宣費(fèi)核算的,外購(gòu)無(wú)償贈(zèng)送,還要視通銷售么?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 15:46
#稅務(wù)師#
你好,不需要的額,本身無(wú)成本
?閱讀? 26
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總行持有在香港證券交易所上市的香港公司股票,取得的分紅所得,為什么不用交企業(yè)所得稅? 雖然在境內(nèi)沒(méi)設(shè)機(jī)構(gòu),但是所得來(lái)源是境內(nèi)(股息紅利看分配的企業(yè)不是香港嗎),不是應(yīng)該交10%嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 15:36
#稅務(wù)師#
你好,上面說(shuō)的是香港公司的,而且是在香港上市的。
?閱讀? 60
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老師,我問(wèn)您一下,如果老板買(mǎi)酒送給客戶,怎么做賬?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 15:23
#稅務(wù)師#
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款。但是正規(guī)的應(yīng)該視同銷售。
?閱讀? 172
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老師好,23年有個(gè)商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),數(shù)量多入了,但金額是對(duì)的,導(dǎo)致賬上該商品出現(xiàn)負(fù)數(shù),現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整,麻煩說(shuō)一下具體分錄 ,謝謝!
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 15:17
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 分錄如上,金額就是賬上金額,但是數(shù)量,后面一個(gè)做正確的數(shù)量
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老師好!想問(wèn)下,23年結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)商品數(shù)量錯(cuò)誤,金額正確,應(yīng)該怎樣調(diào)整,煩請(qǐng)發(fā)一下詳細(xì)分錄,謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 15:11
#稅務(wù)師#
那個(gè)沒(méi)法做憑證調(diào)整的,直接反結(jié)賬,修改憑證的數(shù)量和單價(jià)就行
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與關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款利息沒(méi)有納稅調(diào)增算偷稅嗎
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 15:09
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 如果與關(guān)聯(lián)企業(yè)的貸款利息不符合相關(guān)規(guī)定而未進(jìn)行納稅調(diào)增,則可能被視為偷稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位是做保險(xiǎn)的,客戶投保,或者咨詢投保事項(xiàng),經(jīng)常會(huì)購(gòu)入一些宣傳物品(保溫杯、毛巾、鼠標(biāo)墊等種類很多的物品,無(wú)償贈(zèng)送給客戶的)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄正確的、完整的怎么做呢?是不是還得公司把個(gè)稅替客戶申報(bào)了呢?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 14:55
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你這種情況,不用繳納個(gè)稅,你也無(wú)法繳納個(gè)稅. 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款
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請(qǐng)問(wèn)老師,公司處置固定資產(chǎn)1000多個(gè),有的有處置收入,有的沒(méi)有處置收入,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳A105090這張表怎么填寫(xiě)呢?處置的太多了,我怎么區(qū)分哪些是處置是損失哪些是收益呢?是匯總統(tǒng)計(jì)嗎?賬上把損失放到營(yíng)業(yè)外支出,收入放到營(yíng)業(yè)外收入了。請(qǐng)問(wèn)是用營(yíng)業(yè)外收入里的固定資產(chǎn)處置收益減去營(yíng)業(yè)外支出的固定資產(chǎn)處置損失的,差額嗎?如果收入大于損失,就不用填寫(xiě)A105090了。但是如果損失大于收入就匯總填寫(xiě)A105090嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 14:53
#稅務(wù)師#
區(qū)分處置損失和收益的方法 單個(gè)計(jì)算:處置收益 = 處置價(jià)款 - 資產(chǎn)原值 - 累計(jì)折舊;處置損失 = 資產(chǎn)原值 + 累計(jì)折舊 - 處置價(jià)款。也可從營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出的固定資產(chǎn)處置明細(xì)區(qū)分。 A105090 表填寫(xiě)方法 收益大于損失:也要填,將所有處置資產(chǎn)按要求逐行填寫(xiě),資產(chǎn)損失賬載金額填負(fù)數(shù)(收益絕對(duì)值),最后自動(dòng)計(jì)算調(diào)整應(yīng)納稅所得額。 損失大于收益:匯總填寫(xiě),按要求填入各欄次,最后自動(dòng)計(jì)算納稅調(diào)整金額來(lái)調(diào)整應(yīng)納稅所得額。
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那意思就是說(shuō)先區(qū)分這50萬(wàn)里面屬于個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入的這部分,這部分按照收入-實(shí)繳的這部分交20%的個(gè)稅。剩下的進(jìn)入公司的資本公積現(xiàn)在是不用交稅的是嗎,如果后續(xù)用于分紅了就要交20%的稅是嗎?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/17 14:50
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 同學(xué)您說(shuō)的是那個(gè)題目呀,您提供下具體的題目環(huán)境,老師幫您看一下。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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