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請問,我們公司固定資產(chǎn)原價16萬,折價13萬買給其他公司,我們就開了一張13萬的發(fā)票。請問這樣的分錄怎么做?

sy864113| 提問時間:2024 11/29 14:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
2024 11/29 14:40
sy864113
2024 11/29 14:47
看圖片,謝謝老師
宋生老師
2024 11/29 14:48
是的,你可以跟他說。有這個固定資產(chǎn)處置確實是會形成你說的這個問題。
sy864113
2024 11/29 14:49
好的。謝謝老師指點。。有疑問在咨詢你。
宋生老師
2024 11/29 14:50
你好好的,歡迎下次再來探討。
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