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會計(jì)主管需要具體審核哪些內(nèi)容?哪些不用審核?

張美美| 提問時(shí)間:10/22 14:50
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職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
會計(jì)主管需要審核的內(nèi)容包括但不限于以下方面: 財(cái)務(wù)制度:負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度,確保所有財(cái)務(wù)活動符合國家法規(guī)和公司政策。 資金管理:組織籌集資金,節(jié)約使用資金,編制資金的籌集計(jì)劃和使用計(jì)劃,并組織實(shí)施。同時(shí),加強(qiáng)資金的使用管理,提高資金使用效果。 稅務(wù)處理:研究稅法,督促足額上繳應(yīng)繳稅款,避免擠占、挪用、拖欠或截留稅金。 報(bào)銷單據(jù):對報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核,包括收入行為和內(nèi)容的合法性、支出行為的批準(zhǔn)情況、支出內(nèi)容的真實(shí)性和合規(guī)性、支出單據(jù)的規(guī)范性等。 原始憑證:負(fù)責(zé)審核原始憑證,確保其粘貼、填報(bào)規(guī)范,以及票據(jù)附件的完整性和準(zhǔn)確性。 財(cái)務(wù)報(bào)表:負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表,并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠信息。 費(fèi)用審核:在預(yù)算范圍內(nèi),嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核各種費(fèi)用類單據(jù),確保報(bào)銷發(fā)票的真?zhèn)魏筒块T或項(xiàng)目預(yù)算的符合性。 合同審查:參與審查經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件,維護(hù)企業(yè)利益,拒絕執(zhí)行違反國家法律和制度的合同和協(xié)議。 會計(jì)主管不需要審核的內(nèi)容包括但不限于以下方面: 記賬制證:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,制證和審核不能為同一人,因此會計(jì)主管不直接參與記賬和制證工作。 非職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng):會計(jì)主管主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和組織,對于非其職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng),如具體的業(yè)務(wù)操作細(xì)節(jié)或非財(cái)務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)問題,通常不需要由會計(jì)主管來審核
10/22 14:51
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