問題已解決

我是一般納稅人,之前一筆業(yè)務(wù)已經(jīng)做無票銷售收入,這個月又開票,如何申報這筆業(yè)務(wù)的增值稅?

84785042| 提問時間:10/10 11:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,未開票收入做紅字申報,然后開票的金額再申報
10/10 11:22
84785042
10/10 11:33
在未開具發(fā)票這一欄里面填寫負(fù)數(shù)嗎?
東老師
10/10 11:33
對的,就是填寫負(fù)數(shù)的。
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