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老師,記賬本位幣是人民幣,外幣收款的時(shí)候,做憑證是,借外幣金額10 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益60,貸應(yīng)收賬款(人民幣)70嗎

hahaacc| 提問時(shí)間:09/19 17:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做的哈
09/19 17:14
hahaacc
09/19 17:16
那不是利潤(rùn)高出很多
家權(quán)老師
09/19 17:19
那個(gè)按匯率差調(diào)整就行了哈
hahaacc
09/19 17:30
老師,那匯兌差額導(dǎo)致財(cái)費(fèi)偏高,利潤(rùn)當(dāng)期減少那么多,也不正常啊
家權(quán)老師
09/19 17:31
本身匯率差就是那樣子的,沒有違反會(huì)計(jì)制度,很正常哈
hahaacc
09/19 17:33
老師,能不能當(dāng)期在做個(gè)憑證,借未分配利潤(rùn) 貸財(cái)費(fèi)-匯兌差額,因?yàn)槎际钱?dāng)期銷售,當(dāng)期收錢
家權(quán)老師
09/19 17:35
可以的,根據(jù)實(shí)際情況做賬就行
hahaacc
09/19 17:37
啊這么靈活的嗎,老師,那如果跨月收回也可以嗎,財(cái)務(wù)費(fèi)用就只計(jì)匯兌比率差額?
家權(quán)老師
09/19 17:40
是的,就是那樣處理就行了哈。
hahaacc
09/19 17:58
老師,財(cái)費(fèi)匯兌差額是指月初月末匯兌率差額,還是指不同幣種直接轉(zhuǎn)換呢
家權(quán)老師
09/19 17:59
財(cái)費(fèi)匯兌差額可以月初月末匯兌率差額,也可以核算不同幣種直接轉(zhuǎn)換
hahaacc
09/19 18:02
老師,那如果外幣支付費(fèi)用,費(fèi)用科目是折算為本幣金額,貸外幣支付金額,差額就是損益吧
hahaacc
09/19 18:03
老師,那如果外幣支付費(fèi)用,費(fèi)用科目是折算為本幣金額,貸外幣支付金額,差額就是損益吧
家權(quán)老師
09/19 18:04
借:費(fèi)用科目 貸:銀行存款 -外幣戶 外幣*本幣折算匯率
hahaacc
09/19 18:09
老師,那資產(chǎn)負(fù)債表是每次都要把外幣金額換算成本幣嗎,對(duì)應(yīng)科目是本年利潤(rùn)嗎
hahaacc
09/19 18:09
老師,那資產(chǎn)負(fù)債表是每次都要把外幣金額換算成本幣嗎,對(duì)應(yīng)科目是本年利潤(rùn)嗎
家權(quán)老師
09/19 19:42
是的,月末外幣賬戶有余額的才按月末匯率換算為人民幣,差額計(jì)入?yún)R兌損益
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