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發(fā)出的貨物有問題,又重新補(bǔ)發(fā),然后之前有問題的貨物客戶不再退回。這個(gè)怎么記賬?

任先生| 提問時(shí)間:2024 07/12 16:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你發(fā)票打算怎么開? 開2批貨?
2024 07/12 16:20
任先生
2024 07/12 16:20
補(bǔ)發(fā)的不開票,沒有收入
任先生
2024 07/12 16:22
老師,補(bǔ)發(fā)的怎么做賬務(wù)處理?貸方肯定是庫存商品,借方走營業(yè)外支出還是銷售費(fèi)用銷售賠償?
宋生老師
2024 07/12 16:24
你好!你這樣的,其實(shí)建議你發(fā)票紅沖,然后重新開,打折發(fā)票,打5折 這樣數(shù)量,金額都能對(duì)上
任先生
2024 07/12 16:40
內(nèi)賬呢怎么做?
宋生老師
2024 07/12 16:43
你好,內(nèi)賬也可以這樣。相當(dāng)于2批貨打5折 或者你把其中一批計(jì)入到營業(yè)外支出。
任先生
2024 07/12 17:00
記入營業(yè)外支出嗎?我以為要記入銷售賠償
任先生
2024 07/12 17:01
記入營業(yè)外支出二級(jí)科目存貨毀損報(bào)廢損失?
宋生老師
2024 07/12 17:04
你好!二級(jí)科目你可以自己設(shè)置
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