當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,我們有個(gè)勞務(wù)公司是從別人那買(mǎi)來(lái)的,以前實(shí)繳資本是200萬(wàn),驗(yàn)資后200萬(wàn)被股東借走了,賬上掛了其他應(yīng)收款。我們從別人買(mǎi)的這個(gè)公司時(shí)賬上處理是其他應(yīng)收款-(原投東)按股權(quán)比例轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的股東的其他應(yīng)收款上,現(xiàn)在因?yàn)橐?yàn)資,新的股東轉(zhuǎn)入200萬(wàn),可以用這200萬(wàn)沖減其他應(yīng)收款嗎?借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款—新股東。這樣做賬,稅務(wù)部門(mén)訂可嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好,是可以用這200萬(wàn)沖減這個(gè)其他應(yīng)收款,這個(gè)是認(rèn)可的,您好
07/11 16:52
楓哥
07/11 16:58
好的,謝謝老師
小鎖老師
07/11 16:58
不客氣的,祝您開(kāi)心的哈
楓哥
07/11 17:08
老師,還有個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在其他應(yīng)收款沒(méi)有200萬(wàn),以前給股東計(jì)提了工資,掛在其他應(yīng)付款上,后面會(huì)計(jì)用其他應(yīng)付款沖了其他就收款。
小鎖老師
07/11 17:08
是不理解這個(gè)分錄嗎還是啥
楓哥
07/11 17:16
不是不理解,現(xiàn)在新股東打200萬(wàn)進(jìn)來(lái),其他應(yīng)收款余額只有192萬(wàn)多
小鎖老師
07/11 17:30
那沒(méi)事啊,剩下的,相當(dāng)于多投資那部分,不影響的
楓哥
07/12 08:55
老師,多投資的那部分怎么做分錄?
小鎖老師
07/12 10:11
多投資那部分和我們可以作為資本公積
楓哥
07/12 14:53
謝謝老師
小鎖老師
07/12 15:04
不客氣的,祝您開(kāi)心
閱讀 298