問(wèn)題已解決

早上好老師,稅控盤(pán)發(fā)票怎么做分錄呀?

janet| 提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸,銀行存款, 抵稅? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
06/06 09:11
janet
06/06 09:14
老師,如果做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)這個(gè)科目一直有余額怎么處理呀?
家權(quán)老師
06/06 09:17
直接就抵減了呀,為啥那么麻煩呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
janet
06/06 09:19
是的,感謝老師
janet
06/06 09:20
老師,第二個(gè)分錄是不是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
家權(quán)老師
06/06 09:24
是的,是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
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