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公司收到220萬元的資金,用作固定資產(chǎn)建造,我這邊記賬做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付款-專項應(yīng)付 支付時: 計提項目合同總價 借:在建工程 貸:應(yīng)付款-專項應(yīng)付 支付時 借:應(yīng)付款-專項應(yīng)付 貸:銀行存款 后期完工結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 想請老師幫忙看一下是否處理完整呢

84784993| 提問時間:05/27 15:13
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,你這個收到是資本化還是費(fèi)用化。?
05/27 15:14
84784993
05/27 15:20
資本化 我這樣子做的話是不是應(yīng)付款變重復(fù)了?
小林老師
05/27 15:20
你好,是的,那您的計提是不正確
84784993
05/27 15:20
后期的固定資產(chǎn)是歸公司的
小林老師
05/27 15:21
是的,你的分錄不正確
84784993
05/27 15:28
老師 該咱們 做才好
小林老師
05/27 15:30
借:銀行存款 貸:遞延收益
84784993
05/27 15:33
額。。是放到哪里去呢
小林老師
05/27 15:34
然后對應(yīng)攤銷,借遞延收益貸營業(yè)外收入或其他收益
84784993
05/27 15:44
還是有些不明白呢,還請老師做一個整套流程看一下可以嗎
小林老師
05/27 15:48
就是收到補(bǔ)貼,要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目
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