問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,之前買(mǎi)稅盤(pán)和支付稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)共計(jì)760元,付款時(shí)借方計(jì)入管理費(fèi)用,又把這760的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅—抵減額里面了,也就是余額表里一直顯示抵減額借方760,3月份開(kāi)專(zhuān)票,使用抵減額,我需要做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—抵減額嗎?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/22 15:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做的。
2024 05/22 15:05
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