問(wèn)題已解決

老師 這個(gè)月我買的庫(kù)存商品付款了發(fā)票錯(cuò)月開(kāi)的 而且我東西賣了 怎么做賬

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品貸銀行存款。 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 發(fā)票需要紅沖借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸付賬款
04/17 14:29
84784970
04/17 14:33
我付款的時(shí)候是暫估入賬嗎
84784970
04/17 14:34
剛開(kāi)始的部分怎么做分錄 就是付完款沒(méi)有發(fā)票 貨到了
郭老師
04/17 14:36
不需要的這里不用暫估,因?yàn)槟惆l(fā)票
84784970
04/17 15:02
那借庫(kù)存商品的時(shí)候按含稅金額入賬是嗎、
郭老師
04/17 15:06
對(duì)的是的,是這么做的。
84784970
04/17 15:41
付款時(shí)是借應(yīng)付貸銀行 然后貨到了 按照您寫的借庫(kù)存商品貸銀行存款 是嗎
郭老師
04/17 15:43
借庫(kù)存商品帶應(yīng)付賬款
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