問題已解決

就是我之前不是那個年終獎嘛,本來是應該是承擔在就職工身上嘛,但是公司幫他出了嘛,就沒有加個稅嘛,然后我當時計提個稅的時候,我就計提到了應付職工薪酬,然后導致現(xiàn)在就是應付職工的薪酬,借方就有那筆交個稅的錢,這個怎么弄呢?

84785023| 提問時間:2024 04/13 20:46
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,需要倒算出應付職工薪酬,就是平常說的稅后工資
2024 04/13 20:49
84785023
2024 04/14 15:19
那老師,我當時計提這個管理費用的時候,我計提少了,那我這就是弄在現(xiàn)在這個月,那我應該怎樣去做呀
高輝老師
2024 04/14 16:36
把差額在后面的月份補提就可以的
高輝老師
2024 04/14 16:37
和計提費用的分錄一樣 借:管理費用 貸 應付職工薪酬 差額
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