問題已解決
老師,已開普通稅票的個體戶,怎么操作增值稅的申報,能給個案例學(xué)習(xí)嗎?
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您好,沒有30萬很好申報,比如開了20萬,我們填11欄就好了
季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。 不用填1-6行的數(shù)據(jù)了
2024 04/10 18:39
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