问题已解决
老師好,固定資產(chǎn)清理科目未結(jié)轉(zhuǎn)前是貸方還是借方



您好, 這個只有處理固定資產(chǎn)才用這個科目
2024 03/19 13:39

1983032314 

2024 03/19 13:55
是的,處理完后應(yīng)該是在貸方還是借方

劉艷紅老師 

2024 03/19 14:07
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

劉艷紅老師 

2024 03/19 14:07
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅

劉艷紅老師 

2024 03/19 14:07
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益

劉艷紅老師 

2024 03/19 14:08
如果是收入是就借方,如果賣虧了,就是貸方

1983032314 

2024 03/19 14:10
請問這樣對不對
FAILED

劉艷紅老師 

2024 03/19 14:14
是的,是的,是對的,沒有問題
