問(wèn)題已解決

公司從公帳轉(zhuǎn)了一筆款,到別家公司,代開(kāi)發(fā)票,扣除稅費(fèi),余額轉(zhuǎn)到我們私帳,如何做分錄

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:01/30 17:21
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們這個(gè)只能做收入了或者是掛賬的 開(kāi)出去的發(fā)票 其實(shí)日常不建議你們這么處理的
01/30 17:22
84784972
01/30 17:26
我們轉(zhuǎn)給別家公司哦,我們公司缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
84784972
01/30 17:28
也是正常給我們開(kāi)票的,只掛開(kāi)票的成本可以嗎
王璐璐老師
01/30 17:28
嗯? 這可以做 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:庫(kù)存現(xiàn)金? 貸? 應(yīng)收賬款
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