問(wèn)題已解決

63.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,5月1日,銷售商品20000件,售價(jià)20元,不含稅,給予對(duì)方10%的商業(yè)折扣,當(dāng)日發(fā)出商品,符合收入的確認(rèn)條件。銷售合同約定的現(xiàn)金折扣:2/10,1/20,N/30(計(jì)算折扣時(shí)不考慮增值稅),該客戶于5月19日付款。做出銷售商品、收到貨款的會(huì)計(jì)分錄

艾琳| 提問(wèn)時(shí)間:01/26 09:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)收賬款406800 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入360000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額46800 收到貨款 借銀行存款 402432 財(cái)務(wù)費(fèi)用4068 貸應(yīng)收賬款406800
01/26 09:22
艾琳
01/26 09:31
36萬(wàn)是怎么算的
東老師
01/26 09:32
借應(yīng)收賬款452000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額52000 收到貨款 借銀行存款 4047480財(cái)務(wù)費(fèi)用4520貸應(yīng)收賬款452000
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