位于縣城的某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)向境內(nèi)客戶提供廣告服務(wù),不含增值稅總價(jià)款為200萬元,采取分期收款結(jié)算方式。按照書面合同約定,當(dāng)月客戶應(yīng)支付60%的價(jià)款,款項(xiàng)未收到,未開具發(fā)票。 (2)為境內(nèi)客戶提供創(chuàng)意策劃服務(wù),采取直接收款結(jié)算方式,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為3000萬元,由于對方資金緊張,當(dāng)月收到價(jià)款的50%。 (3)購買辦公樓一棟,訂立的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所載金額1000萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明金額1000萬元,稅額90萬元,該辦公樓的1/4用于集體福利,其余為企業(yè)管理部門使用。購買計(jì)算機(jī)一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元,稅額13萬元,其中的20%獎(jiǎng)勵(lì)給員工,剩余的用于企業(yè)經(jīng)營使用。 剩下的題目在圖中,求解答
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速問速答同學(xué)你好
1:200*60%*6%=
2:3000*6%
3:90萬進(jìn)項(xiàng)稅額可以自己全額抵扣
4:13*80%=10.4可以抵扣
2024 01/13 14:14
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- 你好,請問一個(gè)題目 購買辦公樓一棟,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額1000萬元,稅額90萬元,該辦公樓的1/4用于集體福利,其余為企業(yè)管理部門使用,則當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是多少 932
- 2.某公司為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)外購板材用于生產(chǎn)家具,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬元。板材的運(yùn)費(fèi)由買家承擔(dān),取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額2萬元,稅率9%。 (2)外購建筑涂料用于裝飾辦公樓,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額8萬 (3)銷售家具一批,取得含稅收入90萬元。 請問該公司10月份應(yīng)納增值稅稅額是多少萬元? 1672
- 4. 某文化創(chuàng)意公司為-般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)。 ①為客戶提供設(shè)計(jì)服務(wù),取得服務(wù)收入 318萬元,給對方開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明服務(wù)費(fèi) 300萬元。 ②外購材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款40萬元。 ③外購用于職工福利的食品,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10萬元。 ④外購5臺設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 50萬元。 ⑤銷售自己使用過5年的技術(shù)設(shè)備,取得收入12萬元,給對方出具普通發(fā)票。 要求:計(jì)算該公司當(dāng)期應(yīng)納的增值稅。 702
- 增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款含不含稅?注明的價(jià)款是發(fā)票上顯示的金額那一項(xiàng)嗎 1893
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