問題已解決

老師,這個題目看了半天也沒看懂,你可否幫我寫一下分錄!幫我講解一下

m522090566| 提問時間:2023 11/25 14:48
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學(xué)你好,稍等一下
2023 11/25 15:06
Xia老師
2023 11/25 15:16
會計上賬面價值600當(dāng)年折舊=600/10/2=30年底的賬面價值=600-30=570 稅法上計稅基礎(chǔ)=600*150%=900 當(dāng)年折舊=900/10/2=45 年底的計稅基礎(chǔ)=900-45=855 對于自行研發(fā)的無形資產(chǎn)加計扣除導(dǎo)致的永久性差異,是不需要確認(rèn)遞延所得稅的。 應(yīng)交所得稅=(1000-400*50%-45+30)*25%=196.2 5 借所得稅費用196.25貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅196.25
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