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老師 21 22年的業(yè)務(wù)招待費進項稅抵扣了 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出了 怎么做賬
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速問速答借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2023 10/20 09:48
m14183588
2023 10/20 09:49
是以前年度的老師
venus老師
2023 10/20 09:56
這個金額可大的,同學
m14183588
2023 10/20 10:19
七百多 做到以前年度損益調(diào)整可以嗎
venus老師
2023 10/20 10:20
直接計入當年,金額太少
m14183588
2023 10/20 10:21
不能記到以前年度損益調(diào)整嗎
m14183588
2023 10/20 10:21
不能記到以前年度損益調(diào)整嗎
venus老師
2023 10/20 11:00
同學,沒有必要通過以前年度損益調(diào)整
m14183588
2023 10/20 11:11
那不就是以前年度的費用做到今年了嗎
venus老師
2023 10/20 11:15
同學,這個金額就700,對本年影響不大,不需要通過以前年度損益調(diào)整
m14183588
2023 10/20 11:24
如果用以前年度損益調(diào)整 有什么影響嗎
venus老師
2023 10/20 11:25
同學,以前年度損益調(diào)整這個科目核算時明確說明要求有重大影響
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