問題已解決

小規(guī)模開普票,上季度錯開一張專票當(dāng)普票入賬了,沒做增值稅稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,本月怎么補錄這個稅額

m49921468| 提問時間:2023 10/12 10:38
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,當(dāng)時的分錄可以看一下嗎?
2023 10/12 10:39
m49921468
2023 10/12 10:41
我前面是手工賬,沒做分錄,這剛開始建賬,我前面是直接做應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入了
小寶老師
2023 10/12 10:42
是不是主營業(yè)務(wù)收入做多了?現(xiàn)在調(diào)整可以調(diào)減主營業(yè)務(wù)收入,增加應(yīng)繳稅費,應(yīng)繳增值稅。
m49921468
2023 10/12 10:50
沒多錄主營業(yè)務(wù)收入,我當(dāng)時把這百分一的稅費(免征收)錄營業(yè)外收入了
小寶老師
2023 10/12 10:52
就從營業(yè)外收入里減出來。調(diào)整出來。
m49921468
2023 10/12 10:55
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入 這樣嗎? 那月末還要結(jié)轉(zhuǎn)這稅費了?
小寶老師
2023 10/12 10:55
是的,是的,是這樣子的。
m49921468
2023 10/12 10:59
好像不對吧,營業(yè)外收入在貸方是增加的
m49921468
2023 10/12 11:00
要反過來吧
小寶老師
2023 10/12 11:00
哦,對的,我也看打眼了。你之前做的營業(yè)外收入現(xiàn)在要沖減。在借方或者是貸方負(fù)數(shù)。
m49921468
2023 10/12 11:04
嗯嗯,好 老師,還有個問題:我們是服務(wù)業(yè),收入當(dāng)月不能確認(rèn),要次月才知道,那當(dāng)月是沒本月的收入的,或有收款的也是上月的收入,那這樣的情況,當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是不是有收入就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒收入就不用結(jié)轉(zhuǎn)?
小寶老師
2023 10/12 11:05
不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入跟成本是對應(yīng)的,有收入才有成本。
m49921468
2023 10/12 11:07
那本月收的上月的應(yīng)收款,那本月就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
小寶老師
2023 10/12 11:07
對的,可以的,沒有問題。只要收入跟成本在同一個月
m49921468
2023 10/12 11:08
好的,非常感謝老師的耐心解答
小寶老師
2023 10/12 11:09
別客氣,期待您的五星好評。
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