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增值稅發(fā)票開錯了,跨月沖紅了,怎么報稅的

84785031| 提問時間:2023 10/09 08:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 開錯的當月,按正常發(fā)票申報 次月紅沖了,按正數(shù)收入減去負數(shù)收入之后的收入金額申報
2023 10/09 08:23
84785031
2023 10/09 09:05
可是稅務機關,要我們按開錯的先報稅,我不知道怎么辦?
鄒老師
2023 10/09 09:06
你好,是針對這個回復,有什么疑問嗎
84785031
2023 10/09 09:09
如果這個月交了稅,下個月重新開的票可以抵嗎?
鄒老師
2023 10/09 09:10
你好,次月紅沖,是沖減收入和稅額
84785031
2023 10/09 09:22
我9月份開錯了票,10月申報要按開錯數(shù)額的交稅,我申請緩繳,10月將這張票如數(shù)紅沖了,10月份再開一張同樣數(shù)額的正確的票,這張票該交的稅,就是上月緩交的稅,拿10月進項抵就可以了嗎?可以這樣操作嗎?
鄒老師
2023 10/09 09:25
你好,無法用10月份的進項,抵扣9月份的銷項。
84785031
2023 10/09 09:35
像我這種情況,請您指教一下,不要重復繳兩次稅的正確方法是什么
鄒老師
2023 10/09 09:41
你好 開錯的當月,按正常發(fā)票申報 次月紅沖了,按正數(shù)收入減去負數(shù)收入之后的收入金額申報 這樣本來就沒有重復繳納兩次稅款啊
84785031
2023 10/09 10:11
老師,當月也就是現(xiàn)在就要交稅,稅務機關就是同意緩交也要欠他一筆稅款,10月按紅字發(fā)票同樣數(shù)字400萬重新開出一張400萬正確的藍票,進項在這個月也收到了,我下月報稅藍字正數(shù)400減去紅字400=0,那我就報0,可是我那筆欠稅還在那里,怎么辦?進項稅額,也在那里
鄒老師
2023 10/09 10:13
你好,欠稅本來就需要正常繳納。 之后的正數(shù)發(fā)票和負數(shù)發(fā)票(針對上個月開錯的)相抵,當然不需要再次納稅了?
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