問(wèn)題已解決

下午好老師,9月分付了食堂費(fèi)用 但是他還沒開票給我那我咋掛數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎?但是她還沒開票給我 我怕我這樣記 到時(shí)回票了 咋做賬?如果先掛 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行 那當(dāng)月費(fèi)用不就變小了嗎

m668337288| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/07 16:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,9月分付了食堂費(fèi)用,沒有取得發(fā)票,可以先這樣 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:銀行存款 取得發(fā)票再這樣 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
2023 10/07 16:01
m668337288
2023 10/07 16:04
好像不對(duì)啊,老師,因?yàn)槲沂?月付8月的伙食費(fèi),那我8月計(jì)提的時(shí)候就是借伙食費(fèi),貸其他應(yīng)付款
鄒老師
2023 10/07 16:05
你好,8月份計(jì)提的分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),不會(huì)涉及 其他應(yīng)付款?
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