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老師加計抵減結(jié)余有1000未抵減,這個月只抵了600,還有400,這個怎么做分錄

m773165118| 提問時間:2023 05/11 19:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入1000 借應(yīng)交稅費、未交增值稅600,貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除600。
2023 05/11 19:07
m773165118
2023 05/11 19:17
老師能不能這樣,補提1000,就是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:其他收益1000。 本月使用600,就是在本月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:未交增值稅600 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額加計抵減600
郭老師
2023 05/11 19:18
可以的,但是你這種容易亂,而且還進項加計扣除都有余。
m773165118
2023 05/11 19:20
那貸方應(yīng)該咋命名呢比較好一點?
m773165118
2023 05/11 19:20
那貸方應(yīng)該咋命名呢比較好一點?
m773165118
2023 05/11 19:20
那貸方應(yīng)該咋命名呢比較好一點?
郭老師
2023 05/11 19:21
你好,你要么都改成增值稅加計扣除,要么都改成進項,建議選擇增值稅加計扣除。
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