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請問,由于采購或銷售都未開票,所以企業(yè)長期掛賬在預收、預付賬款該怎么做賬務處理?

hqy0808| 提問時間:2023 04/13 17:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金應交增值稅。
2023 04/13 17:17
hqy0808
2023 04/13 17:22
那沒有開票,這個應交稅金后期要怎么處理?
hqy0808
2023 04/13 17:23
那沒有開票,這個應交稅金后期要怎么處理?
hqy0808
2023 04/13 17:23
那沒有開票,這個應交稅金后期要怎么處理?
易 老師
2023 04/13 17:34
同學您好,是,借:應交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入
hqy0808
2023 04/13 17:38
那老師金額該怎么填呢?比如說我預收了10萬銷售貨物剛好也是10萬,那這稅金該怎么計算?小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品
易 老師
2023 04/13 17:41
同學您好,您好,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入, 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
hqy0808
2023 04/13 17:48
啊,這個這個應交稅費不用了嗎?
易 老師
2023 04/13 17:50
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
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