問題已解決

老師,我公司有個(gè)項(xiàng)目是和另外一個(gè)公司合作的,約定按這個(gè)項(xiàng)目取得收入6:4分成,我公司財(cái)務(wù)怎么記賬?謝謝

m4616_683066| 提問時(shí)間:2023 03/23 16:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你需要給他支付本金的嗎?這個(gè)項(xiàng)目在哪個(gè)企業(yè)做?
2023 03/23 16:37
m4616_683066
2023 03/23 16:51
老師,我公司是旅游景區(qū),項(xiàng)目是景區(qū)里面的電梯,我公司和另外一家公司合作,按裝電梯費(fèi)用按6:4出資,分成按電梯收入6:4分,每天收入記賬在我公司,電梯折舊在我公司,我公司要按月給合作方轉(zhuǎn)40%收入,謝謝老師!
郭老師
2023 03/23 16:52
你好,那你就確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,支付給對(duì)方的那一部分利潤可以做銷售費(fèi)用里面的,最好讓對(duì)方給你開發(fā)票,沒有發(fā)票抵扣不了的。
m4616_683066
2023 03/23 16:57
不需要支付本金,20年后,電梯歸景區(qū),不再給合作方分成!謝謝老師,這個(gè)問題已困擾我好長時(shí)間了
m4616_683066
2023 03/23 16:58
老師,我公司是小規(guī)模,增值稅無法抵扣
郭老師
2023 03/23 16:59
你好,那你支付給他的做銷售費(fèi)用或者是你的成本都可以的,建議是做費(fèi)用里面的。
m4616_683066
2023 03/23 17:08
我公司直接按60%記收入可以嗎?老師
郭老師
2023 03/23 17:09
好,那你有代收代付的證明嗎?你開發(fā)票的時(shí)候開了100%還是開了60%???
m4616_683066
2023 03/23 17:14
有合同,開票是100%開給游客的
郭老師
2023 03/23 17:17
那就不能只做60%的收入,必須100%做。
m4616_683066
2023 03/23 17:19
我公司就多交增值稅了吧,老師
m4616_683066
2023 03/23 17:19
增值稅怎么處理合適老師,謝謝
郭老師
2023 03/23 17:21
對(duì)的,是的,你可以讓對(duì)方給你開40%的專用發(fā)票不就是了。
m4616_683066
2023 03/23 17:32
可以開專票嗎?老師,我公司小規(guī)模不能抵扣??!
m4616_683066
2023 03/23 17:34
只要公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,就可以稅前扣除吧,老師
郭老師
2023 03/23 17:36
扣不了的, 沒有發(fā)票,抵扣不了所得稅。
m4616_683066
2023 03/23 17:39
我公司是小規(guī)模,開普票就可以吧
郭老師
2023 03/23 17:42
對(duì)方給你開普通發(fā)票就可以
m4616_683066
2023 03/23 17:45
有人說這種情況不可以開票,老師,他們說的不對(duì)吧,老師,謝謝
m4616_683066
2023 03/23 17:53
謝謝老師耐心解答!謝謝
m4616_683066
2023 03/23 17:54
我知道怎么做賬了,謝謝
郭老師
2023 03/23 17:56
開發(fā)票的話,你單位就沒法抵扣所得稅,就得多交稅了。你算這一部分利潤的時(shí)候,扣除了沒有。
m4616_683066
2023 03/23 18:16
我也扣除了,老師
郭老師
2023 03/23 18:20
你好,也就是已經(jīng)算稅了的話,可以不用對(duì)方給你開發(fā)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~