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我是不是可以,補貼,扣水電,扣其他,求出來的應發(fā)工資89.1萬,直接做賬,借主營業(yè)務成本-勞務費89.1萬,貸應付職工薪酬-勞務費89.1萬。借應付職工薪酬-勞務費89.1萬,貸其他應收款-預支工資3,銀行存款86萬,應交稅費-代收代繳個稅XXX。將來交個稅:借應交稅費-代收代繳個稅,貸銀行存款。然后用應發(fā)工資金額89.1去計提個稅

84785029| 提問時間:2023 02/27 09:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,補貼水電費這個算在應發(fā)工資里面的,這個扣除的其他是什么?如果是請假遲到扣款的不算進去。
2023 02/27 09:04
84785029
2023 02/27 09:52
不是,是他們丟工具的扣款
84785029
2023 02/27 09:53
不知道工資表設計的排版對不對忽然間不會做賬了
郭老師
2023 02/27 09:55
你好,那這個應發(fā)工資。應該是扣除扣款還有水電費之前。
84785029
2023 02/27 10:01
應發(fā)工資是工時工資%2b補貼, 然后用這個金額去交個稅,扣水電費、其他、預支、個稅,是后面的,
郭老師
2023 02/27 10:03
你好,你扣除的這個水電費也算到應發(fā)工資里面去交個稅的。
84785029
2023 02/27 10:06
計提是按著應發(fā)工資做金額,那發(fā)工資,借應付職工薪酬-勞務費,貸銀行存款實發(fā)數,應交稅費-個人所得稅,其他應收款-預支工資,(水電費和扣其他不知道沖什么科目)。。。
郭老師
2023 02/27 10:07
貸其他應付款,個人負擔的水電費扣款, 然后你這個水電費需要支付出去,借其他應付款,貸銀行存款。 然后這個是什么原因扣款,比如他損壞的是產品,那你購買的產品怎么做的,再沖你這個產品的成本不就可以了。
84785029
2023 02/27 10:08
不太懂回頭,沖應付職工薪酬的時候,水電費和其他我用什么科目
郭老師
2023 02/27 10:09
借應付職工薪酬工資,貸其他應付款,個人負擔的水電費及其他扣款,這個理解嗎?就是發(fā)工資的時候少給他發(fā)放。
84785029
2023 02/27 10:16
我購買的產品直接是做進主營業(yè)務成本-低值易耗品,我就發(fā)工資時,貸方沖減主營業(yè)務成本-低值易耗品。。。
郭老師
2023 02/27 10:17
對的,是的,是這么做的。
84785029
2023 02/27 10:24
給員工提供的盒飯,做進,主營業(yè)務成本-福利費,貸應付職工薪酬-福利費,沒問題吧
郭老師
2023 02/27 10:25
可以的,可以這么做的。
84785029
2023 02/27 10:30
那么以后收到房租水費費發(fā)票,我咋寫?以前是主營業(yè)務成本-福利費(房租加水電費)貸應付職工薪酬-福利費。要改成:主營業(yè)務成本-福利費(房租費),貸應付職工薪酬-福利費(房租費),其他應付款-水電費,付款時,借應付職工薪酬-福利費(房租費),其他應付款-水電費,貸銀行存款?總覺得這不對,借貸不等
郭老師
2023 02/27 10:37
你好,借應付職工薪酬福利費,貸主營業(yè)務成本福利費, 借其他應付款,個人承擔的水電費、房屋租金, 貸應付職工薪酬福利費。
84785029
2023 02/27 10:55
老師可能是我愚笨,我就是在水電費轉不過來了,收了3800的水電費發(fā)票,200公司承擔,3600扣個人。。。。收到發(fā)票且不付款,只是掛賬,你看我做的對不對,借主營業(yè)務成本-福利費200,應付賬款3600,貸應付職工薪酬-福利費200,其他應收款-水電費3600。不對不對,我腦子亂了,付款3800時,不知道怎么做了,
郭老師
2023 02/27 10:57
你好,就是水電費個人負擔的,不要做福利費,這個理解嗎?你之前做了福利費,現(xiàn)在紅沖。
郭老師
2023 02/27 10:57
你們單位沒有給人家負擔,你應該是做往來科目,這個理能理解。
84785029
2023 02/27 11:00
下個月,我就直接做個對的,不做福利費里面去了
郭老師
2023 02/27 11:04
你已經做了福利費里面,我給你做了紅蟲,你看一下你能看懂嗎?
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