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老師,單位過年給客戶送的紅包,這個(gè)應(yīng)該怎么入帳啊?這個(gè)是老板自己拿出去的現(xiàn)金,現(xiàn)在想把這個(gè)入賬,沒有票據(jù)啊,怎么入呢?

84784999| 提問時(shí)間:2023 02/02 16:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做銷售費(fèi)用,招待費(fèi),沒有發(fā)票,正常做賬,抵扣不了所得稅。
2023 02/02 16:46
郭老師
2023 02/02 16:47
你老板自己寫一個(gè)支付的證明,寫一個(gè)報(bào)銷單,然后你們財(cái)務(wù)審核。
84784999
2023 02/02 16:59
這樣做的話,匯算清繳的時(shí)候還得調(diào)增,有沒有其他方法,能讓老板把這錢報(bào)銷了呢?
郭老師
2023 02/02 17:00
你好找其他的發(fā)票來代替。
84784999
2023 02/02 17:08
金額挺大的,應(yīng)該都找啥樣的發(fā)票代替呢?
郭老師
2023 02/02 17:09
吃飯的就可以的,吃飯的照樣可以做招待費(fèi),只不過是招待費(fèi)有扣除比例。
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