問(wèn)題已解決

老師 1,先把報(bào)銷的金額全做了 借:管理費(fèi)用-報(bào)銷 1000 貸:銀行存款-報(bào)銷 1000 2,算出進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用-報(bào)銷 -82.57 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 82.57 (1000/1.09*0.09) 3,實(shí)際支付時(shí) 借:銀行存款-工行 1000 貸:銀行存款-報(bào)銷 1000 第2筆,正確的應(yīng)該怎么做呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/02 11:42
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。借:管理費(fèi)用-報(bào)銷 -82.57 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 82.57 (1000/1.09*0.09)
2023 02/02 11:42
84785017
2023 02/02 11:46
我的第2筆是對(duì)的?
小林老師
2023 02/02 11:49
您好,是錯(cuò)誤,已回復(fù)正確
84785017
2023 02/02 12:22
那貸方寫什么科目呢謝謝老師
小林老師
2023 02/02 13:43
您好,不寫貸方,沒(méi)有貸方
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