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老師, 您好!請(qǐng)問(wèn)11月來(lái)票已做賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 12月勾選抵扣由于對(duì)方稅號(hào)錯(cuò)誤,重新開票;12月做賬是否可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 藍(lán)字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字

sumei793| 提问时间:2022 12/21 16:44
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有抵扣的吧,沒(méi)有抵扣的可以
2022 12/21 16:45
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