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那年度所得稅105010填(用于市場推廣或銷售視同銷售收入填11000.01元,在用于市場推廣或銷售視同銷售成本填10000元),到時看下銷售費(fèi)用-贈送要不要調(diào)增,我認(rèn)為不要調(diào)增

84784957| 提問時間:2022 12/12 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個不需要調(diào)整的。
2022 12/12 09:50
84784957
2022 12/12 09:58
就是這么操作的對嗎?不要錢贈送也不要調(diào)增對吧。1、借:銷售費(fèi)用-贈送 0.011 貸:主營業(yè)務(wù)收入 0.0 1 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 0.001 2、借:銷售費(fèi)用-贈送 12430(視同銷售) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 11000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 1430 3、借:主營業(yè)務(wù)成本 - 質(zhì)控商品 10000 庫存商品 - 質(zhì)控商品 10000 那年度所得稅105010填(用于市場推廣或銷售視同銷售收入填11000.01元,在用于市場推廣或銷售視同銷售成本填10000元)銷售費(fèi)用不需要調(diào)增, 銷售費(fèi)用,二級科目 是什么,推廣費(fèi)嗎
郭老師
2022 12/12 09:59
可以的,你這種情況下就不需要視同銷售了,你已經(jīng)確認(rèn)了收入。
84784957
2022 12/12 10:09
哦,我做申報增值稅時做無票銷售了,才能交增值稅,所以就確認(rèn)收入對嗎?
郭老師
2022 12/12 10:10
的,可以的,你這樣做的話,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額是一樣的。
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