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實(shí)際收款金額<開票金額,如何做賬?比如本來應(yīng)實(shí)收300w的勞務(wù)費(fèi),其中100w作為人工費(fèi),由甲方代發(fā)了,就沒有經(jīng)過我們的銀行賬戶流水,剩余200w才是實(shí)際進(jìn)公司賬。差額應(yīng)如何做賬?需要附什么資料?

68929915| 提問時間:2022 11/21 16:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借工程施工合同成本。貸應(yīng)收賬款100萬。
2022 11/21 16:33
68929915
2022 11/21 16:36
老師,沒有用過借方的那兩個科目,我們是勞務(wù)公司,100w是后續(xù)不會收回的,人工費(fèi)之前是做進(jìn)主營成本
玲老師
2022 11/21 16:41
就是計入成本了,你成本用哪個科目借方就用哪個?
68929915
2022 11/21 17:12
就一直掛在應(yīng)收上嗎?那附件要對方流水加代付協(xié)議夠嗎
玲老師
2022 11/21 17:18
需要附上代發(fā)協(xié)議和支付支出的證明。 然后你確認(rèn)收入時,那個應(yīng)收賬款那就對沖了
68929915
2022 11/22 09:29
確認(rèn)收入是300w,但實(shí)際賬上沒這么多,利潤虛高了嗎?
玲老師
2022 11/22 09:30
那如果是您收入記錯了,您可以做更正分錄。
68929915
2022 11/22 10:11
人工費(fèi)以前做 借:主營業(yè)務(wù)成本100w 貸:應(yīng)付職工薪酬100w。期末結(jié)轉(zhuǎn)掉應(yīng)付職工薪酬?,F(xiàn)在貸做了應(yīng)收賬款,那應(yīng)付職工薪酬怎么體現(xiàn)?確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款300w 貸:主營業(yè)務(wù)收入2912621.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 87378.64。 yh收款 借:yh存款200w 貸:應(yīng)收賬款200w,不是跟確認(rèn)收入匹配不上嗎
玲老師
2022 11/22 10:21
代發(fā)工資時? ?借應(yīng)付工資,貸 應(yīng)收賬款? 這樣??
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