問題已解決
2021年原材料暫估入賬金額把進項金額也算進去了,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年下半年才收到票,收到票之后應(yīng)該怎樣處理。
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速問速答同學你好
現(xiàn)在原分錄負數(shù)紅沖前面的然后再做
借原材料
借進項
貸應(yīng)付賬款
2022 11/18 15:33
m36017488
2022 11/18 15:49
進項金額的差額怎么處理
樸老師
2022 11/18 15:56
同學你好
這個還是暫估的哦
按照發(fā)票的不含稅紅沖
因為不能是負數(shù)
然后匯算清繳的時候調(diào)增差額
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