問題已解決

子公司收到母公司的一些固定資產(chǎn)(桌椅和空調(diào)),在母公司時(shí)已經(jīng)全部提完折舊,殘值共計(jì)888.75(黃色字總額)。子公司怎么做賬?

黑段九段| 提問時(shí)間:2022 11/02 14:44
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
借,固定資產(chǎn),按殘值金額入賬,根據(jù)不同的設(shè)置明細(xì)科目? 貸,實(shí)收資本或資本公積
2022 11/02 14:44
黑段九段
2022 11/02 15:03
母公司讓我掛往來,我是借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付?
陳詩晗老師
2022 11/02 15:11
那往來,就是按其他應(yīng)付款處理
黑段九段
2022 11/02 16:00
老師,我不明白為什么要這樣做呢
陳詩晗老師
2022 11/02 16:03
母公司應(yīng)該是不確定這是否作為投資,暫時(shí)掛往來,后面決定這個(gè)具體再進(jìn)行調(diào)整
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