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期末其他應(yīng)收款借方余額(余額金額是當(dāng)月個(gè)人應(yīng)交社保部分),我的社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,工資是次月發(fā)上月的,這樣是不是墊付了未收錯(cuò)月,算不算對(duì)的 個(gè)人交社保部分沒計(jì)提,公司交的部分有計(jì)提 這樣對(duì)嗎

84785017| 提問時(shí)間:2022 10/24 16:29
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,這樣墊付是計(jì)入其他應(yīng)收款的,個(gè)人部分不需要計(jì)提的,是工資里扣除的
2022 10/24 16:30
84785017
2022 10/24 16:48
我計(jì)入其他應(yīng)收款,期末借方產(chǎn)生余額,余額金額就是當(dāng)月交社保的個(gè)人部分,每個(gè)月都是這樣,這樣對(duì)嗎
悠然老師01
2022 10/24 16:50
是的,每月都是這樣的,扣工資的時(shí)候沖掉上個(gè)月的其他應(yīng)收
84785017
2022 10/24 16:51
有人說期末余額應(yīng)該是0,我自查分錄金額都沒錯(cuò),就是每月有宇額,不知道怎么處理。首次交社保是4月,4月一起交了3月和4月的,個(gè)人社保部分也是在5月發(fā)4月工資時(shí)一起扣除
悠然老師01
2022 10/24 16:53
不是0的,因此你們發(fā)工資和交社保有時(shí)間差
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