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匯算清繳退稅的分錄是下面的嗎? 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤

84784982| 提問時間:2022 10/18 12:35
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
沒問題阿,匯算處理的正確的。
2022 10/18 12:35
84784982
2022 10/18 12:36
做統(tǒng)計時,實際繳納稅額看應交所得稅借方發(fā)生額,會不會虛增了審計繳納稅額?第一筆分錄里應交稅費-應交所得稅,是應該寫貸方紅字嗎
陳詩晗老師
2022 10/18 12:37
你用了以前年度損益調整,不用紅字,直接這樣就行了。
84784982
2022 10/18 12:37
虛增了實際繳納稅額了不
84784982
2022 10/18 12:38
看所得稅借方發(fā)生額,這個底層邏輯我有點暈
陳詩晗老師
2022 10/18 12:43
你這里沒有所得稅費用,不存在虛增的問題啊,因為你跨年了,所得稅費用你都是用以前年度損益調整的,最終是增加了你的。
陳詩晗老師
2022 10/18 12:43
最終還是增加了你的利潤。
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