問題已解決
老師,匯算清繳收到退款賬務(wù)處理,麻煩您幫忙看看,對嗎?? 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ?貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 ??貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
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速問速答你好,學(xué)員,這個沒問題的
2022 10/09 14:39
84785000
2022 10/09 15:41
老師,想再咨詢下,剛剛匯算收到退稅那3步會計分錄,應(yīng)交稅費一所得稅不只是多計提了
冉老師
2022 10/09 15:42
就是按照上面你寫的,學(xué)員,沒問題的,退稅的
84785000
2022 10/09 16:00
老師,這樣,應(yīng)交稅費一所得稅余額不就多了嗎。當(dāng)年企業(yè)三季度盈利已計提并繳納企業(yè)所得稅,4季度虧損,計提的企業(yè)所得稅是根據(jù)實際總的利潤來計算的,沖減企業(yè)所得稅。這樣年度應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅就是有借方余額的,次年匯算清繳退稅按這幾筆做,豈不是又有借方余額了。
冉老師
2022 10/09 16:03
反方向調(diào)整即可的,學(xué)員
84785000
2022 10/09 17:00
您幫忙看看,中間那步驟第5步是不是不需要做
冉老師
2022 10/09 17:00
不需要的,學(xué)員,這個
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