問(wèn)題已解決

我公司是出口企業(yè),免抵退稅,2022年1月份申報(bào)時(shí)附表一填錯(cuò)了,銷(xiāo)售額多填了,去稅務(wù)大廳修改,說(shuō)是出口退稅退了,報(bào)表不能修改,這樣的話,我的增值稅納稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額比實(shí)際銷(xiāo)售多,怎么辦

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/08 10:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 有未開(kāi)票收入嗎
2022 10/08 10:37
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