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老師你好,應收賬款之前少計了,現(xiàn)在可以收回來,但是生成憑證的時候是余額是負數(shù),怎么調(diào)賬?

維啊| 提問時間:2022 09/02 17:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是這樣的 重分類 借 預付賬款 貸 應付賬款
2022 09/02 17:11
維啊
2022 09/03 10:08
老師你好,我這個應收賬款余額負數(shù)在借方,負3萬,但它借方余額應該是借正5萬,這個還能重分類 借 預付賬款 貸 應付賬款嗎
小鎖老師
2022 09/03 12:26
這個是可以的,可以
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