問(wèn)題已解決

我們向境外提供技術(shù)服務(wù),扣繳的所得稅超過(guò)抵減限額,超過(guò)部分是可以在以后5個(gè)年度結(jié)轉(zhuǎn)抵減的是吧

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/22 14:32
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的,你的理解是正確的
2022 08/22 14:36
84785017
2022 08/22 14:37
我們?cè)诳劾U時(shí)掛的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方,年底匯算清繳抵減后超過(guò)沒(méi)抵減的部分不是可以在以后5個(gè)年度結(jié)轉(zhuǎn)抵減的么,那我們應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得 這個(gè)科目豈不是還在借方余額,是要把這部分計(jì)提到所得稅費(fèi)用么?
84785017
2022 08/22 14:39
每年匯算清繳完把借方的全部費(fèi)用化,待以后年度抵減就不再做任何處理是吧?
王超老師
2022 08/22 14:44
你這個(gè)不是在算企業(yè)所得稅嗎,因此增值稅沒(méi)什么影響的
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