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問題已解決
老師你好,免稅收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入什么科目
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速問速答您好, 計(jì)入到成本費(fèi)用就行
2022 08/11 13:49
84784987
2022 08/11 13:53
取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證掉了
東老師
2022 08/11 13:54
抵扣的話就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784987
2022 08/11 13:56
列如,
金額9739.57 稅額584.37 加稅合計(jì)10323.94 這是取得的免稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 怎么寫分錄哦
東老師
2022 08/11 13:56
借成本費(fèi)用10323.94 貸銀行存款10323.94
84784987
2022 08/11 13:59
還要寫一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
東老師
2022 08/11 14:00
你要是沒認(rèn)證就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這步
84784987
2022 08/11 14:04
已經(jīng)認(rèn)證了的
東老師
2022 08/11 14:05
那就是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784987
2022 08/11 14:09
為什么掛在管理費(fèi)用啊
東老師
2022 08/11 14:10
因?yàn)楸緛響?yīng)該記入管理費(fèi)用 但是卻記入進(jìn)項(xiàng)稅額了所以轉(zhuǎn)出記入管理費(fèi)用
84784987
2022 08/11 14:18
那整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
東老師
2022 08/11 14:18
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出就按照剛才那樣寫
84784987
2022 08/11 14:20
例如:取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 金額9739.57 稅額584.37 加稅合計(jì)10323.94
借:主營業(yè)務(wù)成本 10323.94
貸:銀行存款 10323.94
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)584.37
貸:主營業(yè)務(wù)成本 584.37
這樣行么
東老師
2022 08/11 14:20
你轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄做反了。
84784987
2022 08/11 14:26
如果主營業(yè)務(wù)放在借方 那主營業(yè)務(wù)的金額比價(jià)稅合計(jì)要多了啊
東老師
2022 08/11 14:27
第一個(gè)成本的金額是九千多。
84784987
2022 08/11 14:33
那要怎么寫呢?
東老師
2022 08/11 14:33
借主營業(yè)務(wù)成本9739.57元就行了
84784987
2022 08/11 14:36
但是銀行存款付了10323.94啊
東老師
2022 08/11 14:38
借主營業(yè)務(wù)成本9739.57 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額584.34 貸銀行存款10323.94
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