問(wèn)題已解決

無(wú)票做暫估,借:原材料,貸:暫估應(yīng)付款,匯算清繳調(diào)增,調(diào)表不調(diào)賬,那我的暫估應(yīng)付款上的余額怎么辦?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/27 13:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 沖減了就可以
2022 07/27 13:48
84784975
2022 07/27 15:30
怎么沖減 借:原材料(負(fù)數(shù)),貸:暫估應(yīng)付款(負(fù)數(shù)),那我的原材料庫(kù)存對(duì)不上了
樸老師
2022 07/27 15:40
原分錄負(fù)數(shù)紅沖哦
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