問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們公司外派到其他公司的員工(這部分員工工資關(guān)系在我公司,但是工資費(fèi)用由外派所在的單位承擔(dān)),因此這部分員工的工資由我公司支付,但是我公司同時(shí)又開(kāi)票給外派單位收取這部分工資費(fèi)用(沖減應(yīng)付職工薪酬,未算收入),請(qǐng)問(wèn)這樣合理嘛

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/27 10:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 那你們會(huì)開(kāi)票出去 ; 那么你? 支付給員工的錢做成本 ;? 你們開(kāi)票出去做收入; 這樣就可以的 ; 你不做收入就不合理的??
2022 07/27 10:44
84784991
2022 07/27 11:04
就是說(shuō)我支付給員工的錢還是正常做管理費(fèi)用、再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬對(duì)吧,但是取得對(duì)方支付的那筆工資怎么計(jì)算收入?是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用嗎
meizi老師
2022 07/27 11:07
?你好1. 不是的 2.? ?到時(shí)你? ? 取得對(duì)方給你的錢; 你開(kāi)票出去做收入即可 ; 你們走 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 銷項(xiàng)稅;? 借其他業(yè)務(wù)成本 貸? 應(yīng)付職工薪酬-工資 ; 借? ??應(yīng)付職工薪酬-工資 ;貸銀行存款? ?
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