問題已解決

老師您好,向您請(qǐng)教一個(gè)問題公司20年度收到且入賬的普票,當(dāng)時(shí)是計(jì)入了項(xiàng)目成本里頭,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?,F(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)被認(rèn)定是虛開發(fā)票。需要做什么對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理

84785000| 提問時(shí)間:2022 07/07 09:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)付賬款/銀行存款等 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 ?????? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? ?以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
2022 07/07 09:20
84785000
2022 07/07 09:44
,那老師我分錄是那樣子做,稅務(wù)上要怎么修改呀
家權(quán)老師
2022 07/07 09:54
重新匯算20年的所得稅
84785000
2022 07/07 10:14
要怎么操 作呀
家權(quán)老師
2022 07/07 10:17
去稅務(wù)大廳更正申報(bào)呀
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