問題已解決
老師,我們是建筑施工單位,6月份開的發(fā)票,正常預交增值稅稅款所屬期應該選擇6月份,現(xiàn)在因為網上預繳操作失誤,稅款所屬期變成了5月,稅款7萬左右,這樣有影響嗎, 就相當于5月沒開票預交增值稅了,6月開票了沒有預交
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速問速答你好,你這樣的話,你申報的時候,你應該在五月份申報的時候就得抵扣
2022 06/14 15:09
郭老師
2022 06/14 15:09
相當于是提前申報了,六月份開了發(fā)票就不需要再繳納了。
84784947
2022 06/14 15:40
那就是我5月份申報預交增值稅,然后6月份開票,稅金在五月份預交過了,當?shù)囟悇站植粫J為我們沒有預交是吧
郭老師
2022 06/14 15:47
提前預繳了,你后期開了發(fā)票,不需要在預繳的。
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