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應(yīng)付職工薪酬科目月底有余額嗎

747169497| 提問時間:2022 06/02 14:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,次月發(fā)工資當(dāng)月就有余額的,以當(dāng)月計提,次月才支付。
2022 06/02 14:13
747169497
2022 06/02 14:13
計提的個稅月底還有余額在應(yīng)付職工薪酬
747169497
2022 06/02 14:14
下個月支付的時候應(yīng)付職工薪酬里面的個稅還是有余額的,不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 06/02 14:16
你好,借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅,你是這么做的?
747169497
2022 06/02 14:17
我的意思是計提的時候在應(yīng)付職工薪酬借方,下月支付的時候在貸方,應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)平了,應(yīng)付職工薪酬還留著余額
747169497
2022 06/02 14:17
這個應(yīng)付職工薪酬的貸方金額一直留著嗎?不需要平嗎
郭老師
2022 06/02 14:20
你好,不會的借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅 銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)個稅 貸銀行存款怎么會有余額?
747169497
2022 06/02 14:24
應(yīng)付職工薪酬中的個稅貸方計提的時候有余額 支付后還有余額
郭老師
2022 06/02 14:26
那你具體的不對,你計提的是應(yīng)發(fā)工資?發(fā)工資的時候從工資里扣除了嗎?
747169497
2022 06/02 14:29
計提借 應(yīng)付工資-個稅 貸應(yīng)交個稅 支付 借 應(yīng)交個稅 貸銀存 月底應(yīng)付工資-個稅有余額的呀
747169497
2022 06/02 14:29
計提借 應(yīng)付工資-個稅 貸應(yīng)交個稅 支付 借 應(yīng)交個稅 貸銀存 月底應(yīng)付工資-個稅有余額的呀
郭老師
2022 06/02 14:30
計提的時候你的分錄做錯了,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬工資,你看一下我給你寫的那一個。
747169497
2022 06/02 14:35
計提的個稅一直留在應(yīng)付職工薪酬科目還是要結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 06/02 14:38
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個金額包含個稅的,然后你發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬工資 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個稅,
747169497
2022 06/02 14:42
我們是勞務(wù)公司幫對方交個稅能不能算作我們的成本
郭老師
2022 06/02 14:44
你好,對方給你開勞務(wù)發(fā)票嗎?
747169497
2022 06/02 14:46
我們是幫對方發(fā)工資交個稅,我們開票給對方,對方付錢給我們
郭老師
2022 06/02 14:47
屬于你單位的成本分錄,可以參考這個,這個是完整的 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
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